В 2004 году УП "ММЗ будет серийно поставлять автомобильные дизельные двигатели:
- 4 - цилиндровые мощностью 155 л.с.,
- 6 - цилиндровые мощностью 230 л.с., соответствующие международным экологическим нормам ЕВРО-2, а также начнет опытно-конструкторские работы по 6- цилиндровому двигателю мощностью до 350 л.с.
2.2. Стратегия развития.
Стратегия развития Минского моторного завода на 2004 год определена основными целевыми показателями социально-экономического развития (таблица 2.1 и 2.2) и направлена на достижение современного уровня качества продукции и расширение рынков сбыта, техническое переоснащение и повышение технического уровня производства, финансово-экономическое оздоровление предприятия: обеспечение роста объема производства на 10%, , увеличения производства товаров народного потребления на 8%,.увеличение объемов экспортных и импортных поставок на 13,5%.
Анализ сильных и слабых сторон предприятия представлены следующим образом:
Сильными сторонами являются:
- известность на внутреннем и внешнем рынках;
- освоено производство дизелей для грузовых автомобилей и автобусов, комбайнов, дорожностроительной техники.
Слабой стороной является отсутствие на стадии разработки изделий современного испытательного оборудования в основном и экспериментальном производстве.
Таблица Ц-В
Целевые параметры развития УП «Минский моторный завод» на 2004 год.
Прогнозный период, 2004 г. |
|
1. Показатели производственно-экспортной деятельности промышленности: Индекс изменения объемов производства, % Индекс изменения экспорта продукции, % Индекс изменения валютных поступлений, % Индекс изменения импорта, % Производство потребительских товаров, % |
110,0 113,5 113,5 113,5 108,0 |
2. Научно-технический и производственный потенциал: Объем затрат на научные исследовательские разработки, млрд. руб. Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства, % Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства, % Внедрение прогрессивных и энергосберегающих технологий, шт. |
87,6 20,6 4 |
3. Финансовое состояние промышленного производства: Уровень рентабельности продукции, %Снижение (-), увеличение (+) уровня материалоемкости продукции, % Оборачиваемость оборотных средств, дни |
10,0 -3 |
4. Эффективность использования труда, ТЭР и основных фондов: Индекс изменения производительности труда, %Показатель по энергосбережению, % Уровень износа активной части основных фондов, % |
110,5 -7 |
Таблица 1
№п/п |
Показатели |
Единица измерения |
2002 отчет |
2003 |
2004 прогноз |
Темп роста 2002 к 2001 |
Темп роста 2003 к 2002 |
Темп роста 2004 к 2003 |
|
задание |
оценка |
||||||||
1. |
Объем производства продукции |
млн. руб. |
126235 148381 |
157200 |
157200 |
157200 172920 |
103,2 |
105,9 |
110,0 |
2. |
Производство потребительских товаров |
млн. руб. |
1547 2122 |
2271 |
2423 |
2423 2617 |
103,3 |
114,2 |
108,0 |
3. |
Объем внешней торговли |
тыс. долл. |
59124,5 |
59317,1 |
59317,1 |
67325 |
1,03 |
113,5 |
|
в т.ч. Экспорт |
тыс. долл. |
42664,4 |
45224 |
45224 |
51329 |
106 |
113,5 |
||
Импорт |
тыс. долл. |
16460,1 |
14399 |
14399 |
16343 |
87 |
113,5 |
||
4. |
Рост валютных поступлений |
% |
144 |
106 |
146 |
113,5 |
х |
х |
|
5. |
Рост производительности труда |
% |
111,5 |
107 |
108,0 |
113,5 |
х |
х |
|
6. |
Рост (+), снижение (-) уровня материалоемкости продукции |
% |
-7,8 |
-2,3 |
-2,3 |
-3 |
х |
х |
|
7. |
Уровень рентабельности продукции |
% |
7,1 |
7,0 |
7,0 |
10,0 |
х |
х |
|
8. |
Рост (+), снижение (-) уровня Энергоемкости продукции |
% |
-4 |
-7,5 |
-7,5 |
-7 |
х |
Х |
|
9. |
Инвестиции в основной капитал, индексы изменения в т.ч. иностранные |
% |
1,28 |
1,29 |
1,16 |
117 |
171 |
127 |
|
10. |
Объем подрядных строительно-монтажных работ |
млн.руб. |
401,0 |
910,0 |
953,0 |
65 |
227 |
105 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.