Общая характеристика Республиканского Унитарного Предприятия. История создания РУП. Организационная структура управления, страница 12

Из таблицы видно, что за 2003 год факт реализации полиэфирной нити  недовыполнен на 13,6%,  в связи с перебоями поставки сырья и частичной потерей рынков СНГ и дальнего зарубежья по причине не конкурентоспособности по ценам, а также снижение потребления полиэфирных нитей предприятиями легкой промышленности республики.

В следствии этого факт производства товарной продукции недовыполнен на 21,5%. Увеличение остатков готовой продукции, а именно: с 67,8% на начало 2003 года и до 120,9% т.г.,  значительно затрудняет положение с собственными оборотными средствами предприятия.

2.5.  Анализ ритмичности работы ЗПТН.

Ритмичность - равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объёме и ассортименте, предусмотренный планом.

Ритмичность работы является основным условием своевременного выпуска и реализации продукции.

В нашем случае для оценки ритмичности мы будем использовать плановые и фактические данные по ежеквартальному товарообороту полиэфирных  текстильных нитей.

Одними из наиболее распространенных показателей, которые используются для оценки выполнения плана по ритмичности, являются коэффициент ритмичности и коэффициент вариации. Коэффициент ритмичности характеризует процентное отклонение работы предприятия от плановых показателей и  определяется суммированием фактического удельного веса выпускаемой продукции за каждый I- период, но не более запланированного уровня (используем данные за 2003 год, представленные в таблице 2.5.):

Критм=24+25+25+21=95%

Коэффициент вариации определяется, как отношение среднеквадратического от планового задания за квартал к среднеквартальному плановому производству продукции (результаты расчетов отражены в таблице 2.6.):                         

Таблица 2.5.

Ритмичность производства товарной продукции ЗПТН по кварталам.

Квартал

Произведено товарной  продукции, млн. руб.

Удельный вес товаорной продукции, %

Выполнение плана, коэффициент

Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности, %

План.

Факт.

План.

Факт.

1

2

3

4

5

6

7

2000 год

1

2

3

4

14764,65

14764,65

14764,65

14764,65

14822,3

14882,1

15180,9

14882,1

25,0

25,0

25,0

25,0

24,8

24,9

25,4

24,9

1,003

1,007

1,028

1,007

24,8

24,9

25,0

24,9

Итого:

59058,6

59767,4

100

100

1,012

99,6

2001 год

1

2

3

4

14013,075

14013,075

14013,075

14013,075

13452,86

13452,86

14573,94

14573,94

25,0

25,0

25,0

25,0

24,0

24,0

26,0

26,0

0,960

0,960

1,040

1,040

24,0

24,0

25,0

25,0

Итого:

56052,3

56053,60

100

100

1,0

98,0

2002 год

1

2

3

4

14306,075

14306,075

14306,075

14306,075

11917,85

10428,12

13407,58

13904,15

25,0

25,0

25,0

25,0

24,0

21,0

27,0

28,0

0,833

0,728

0,937

0,971

24,0

21,0

25,0

25,0

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

57224,3

49657,70

100

100

0,867

95,0

2003 год

1

2

3

4

12369,125

12369,125

12369,125

12369,125

9320,11

11261,80

10096,79

81555,10

25,0

25,0

25,0

25,0

24,0

29,0

26,0

21,0

0,753

0,910

0,816

0,659

24,0

25,0

25,0

21,0

Итого:

49476,5

38833,8

100

100

0,784

95,0