ЗАО «»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
«___» ________ г.
ИНСТРУКЦИЯ
по оценке результативности системы менеджмента качества и процессов
Представитель руководства,
Главный инженер
Менеджер по Качеству,
Зам. Начальника ПТО
Консультант
НОВОСИБИРСК
1.Цель
Улучшение результативности системы менеджмента качества, процедур и процессов за счет определения тенденций по результатам мониторинга и оценки.
2.Область распространения
Настоящая инструкция распространяется на деятельность Представителя руководства, Руководителей процессов, Менеджера по Качеству.
3.Методика оценки СМК и распределение ответственности.
Руководители процессов оценивают результаты анализа данных о фактических критериях показателей результативности и оформляют аналитический отчет по форме, приведенной в паспорте процесса, и передают менеджеру по Качеству для составления Отчета по Качеству для Генерального директора.
Менеджер по Качеству составляет Отчет и представляет его Представителю руководства для определения динамики показателей и тенденций (фактических или потенциальных) к улучшению СМК, процедур и процессов.
Представитель руководства составляет пояснительную записку к отчету по Качеству с предложениями Генеральному директору о корректирующих и предупреждающих действиях.
Генеральный директор принимает решение о результативности СМК, необходимости постановки новых целей в области Качества.
Периодичность – 2 раза в год: не позднее 20 июля и 20 января.
4.Критерии оценки СМК
Таблица
№ п/п |
Критерии |
Категория /оценка |
Оценка в баллах |
||||
Высокая |
Средняя |
Низкая |
|||||
1.1 |
Наличие должностных инструкций в подразделении |
Все инструкции в аличии 5 баллов |
- |
Не все инструкции в наличии 0 баллов |
5 |
||
1.2 |
Публикация в подразделениях политики и целей в области качества и ознакомление Персонала с ними |
Персонал ознакомлен 5 баллов |
- |
Имеются Работники, не ознакомленные с политикой 0 баллов |
0 |
||
1. 3 |
Реализация политики в области качества и выполнение планов по достижению целей |
Выполнено 5 баллов |
Не выполнено 0 баллов |
5 |
|||
Интегральная оценка – среднее арифметическое значение оценок |
От 0 до 5 баллов |
3,3 |
|||||
№ п/п |
Критерии |
Категория /оценка |
Оценка в баллах |
||||
Высокая |
Средняя |
Низкая |
|||||
2.Управление документацией |
|||||||
2.1 |
Использование актуализированных документов СМК по данным внутреннего аудита |
Все документы актуализированы 5 баллов |
- |
Имеются неактуализированные документы 0 баллов |
|||
2.2 |
Наличие на рабочих местах необходимых документов СМК согласно перечню документов СМК в подразделении |
В наличии все документы 5 баллов |
- |
Не все документы в наличии 0 баллов |
|||
2.3 |
Максимальное количество времени, затраченного на актуализацию документов |
До 4 недель 5 баллов |
4-5 недель |
Более 5 недель 0 баллов |
|||
Интегральная оценка – среднее арифметическое значение оценок |
От 0 до 5 баллов |
||||||
3.Управление записями |
|||||||
3.1 |
Наличие форм записей в подразделении согласно перечня |
Все формы имеются 5 баллов |
- |
Не все формы в наличии 0 баллов |
|||
3.2 |
Соблюдение форм записей (периодичность, полнота, статус) |
Ведение записей без отклонений от форм 5 баллов |
- |
Ведение записей с отклонениями от форм 0 баллов |
|||
3.3 |
Сокращение уд. веса несоответствий записей по результатам внутреннего аудита, % |
На 100% 5 баллов |
- |
Менее 100% 0 баллов |
|||
4.Внутренний аудит |
|||||||
4.1 |
Наличие плана-графика ВА |
Составлен своевременно 5 баллов |
- |
Отсутствует 0 баллов |
|||
4.2 |
Соблюдение плана-графика ВА: Уд. вес несвоевременно проведенных/не проведенных проверок в общем количестве запланированных |
Не более 5 % 5баллов |
Более 5 % 0 баллов |
||||
4.3 |
Результативность ВА: наличие повторных несоответствий |
Отсутствуют 5 баллов |
Имеются повторные несоответствия 0 баллов |
||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.