3. Обеспечение для детей из разных слоев населения равных стартовых возможностей в получении качественного дошкольного образования.
4. Обеспечение занятости детей дошкольного возраста.
5. Повышение педагогической культуры родителей по воспитанию детей.
6. Сохранение и укрепление здоровья детей.
7. Повышение авторитета ДОУ среди родителей воспитанников.
Оценка результатов
В процессе реализации проекта рабочей группой будет осуществляться мониторинг достижения результатов.
На каждом этапе будут подводиться итоги выполнения и результативности системных изменений в совместной деятельности образовательных учреждений (приложение 3).
Достигнутые результаты позволят спрогнозировать дальнейшее развитие проекта.
Критерии оценивания |
Показатели |
Индикаторы |
Инструмент измерения |
Доступ к качественному дошкольному образованию |
Количество охваченных дошкольным образованием |
Повышение процента охвата детей дошкольным образованием на 9 %: 5 групп по 15 чел. |
Табель посещаемости |
Родительская общественность |
Социальная активность |
Повышение социальной активности родительской общественности до 100 % |
Отзывы, публикации, опросники |
Кадровый потенциал |
Повышение квалификации |
Прохождение курсов повышения квалификации у 100 % педагогов |
Свидетельство о повышении квалификации |
Дальнейшее развитие проекта
После завершения проекта откроется возможность его дальнейшего развития. Проект определил те области деятельности муниципальной системы дошкольного образования, которые нуждаются в проведении изменений в соответствии с современными требованиями.
Дальнейшая реализация данного социально значимого проекта позволит продолжить работу групп кратковременного пребывания в форме сетевого взаимодействия с привлечением средств родителей, мотивированных на развитие детей (приложение 2).
Предполагается расширение участников сетевого взаимодействия за счет включения других образовательных учреждений города.
В связи с увеличением рождаемости детей предполагается увеличение числа получателей образовательных услуг.
Бюджет проекта
Название статьи |
Всего, руб. |
Имеется, руб. |
Требуется, руб. |
211. Оплата труда |
49 298 |
0 |
49 298 |
213. Начисления на оплату труда (26,2%) |
12 916 |
0 |
12 916 |
221. Услуги связи |
4 200 |
4 200* |
0 |
222. Транспортные услуги |
22 400 |
0 |
22 400 |
223. Коммунальные услуги |
198 000 |
198 000* |
0 |
225. Услуги по содержанию имущества |
4 382 |
4 382* |
0 |
226. Прочие услуги |
43 480 |
0 |
43 480 |
290. Прочие расходы |
48 518 |
48 518* |
0 |
310. Увеличение стоимости основных средств |
652 480 |
0 |
652 480 |
340. Увеличение стоимости материальных запасов |
218 418 |
0 |
218 418 |
180. Оплата услуг сторонних организаций |
81 000 |
81 000** |
|
Итого: |
1 335 092 |
336 100 |
998 992 |
*- средства муниципального бюджета;
**- долевое финансирование предприятиями города.
Смета расходов
для реализации социально значимого проекта за счет средств областного бюджета
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.