Министерство РФ по связи и информатизации
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
По дисциплине: «Современные проблемы рыночной экономики»
Выполнил: Студент 6 курса
Назаров А.Н.
Группа ЗМ-51
Студенческий билет Nо 951М-288
г.Новосибирск
2000год
Контрольная работа №2.
«Расчет и оценка эффективности развития ГТС-6 ».
Задание:
На основе отчетных данных ГТС-6 выполнить следующие расчеты:
1. Оценить качество обслуживания потребителей услугами телефонной связи (т.е. определить степень удовлетворения потребности в телефонизации: количество аппаратов на 100 жителей, квартирных ТА на 100 семей, количество таксофонов на 1000 жителей). Результаты оформить в таблицу и сделать выводы.
2. Определить дополнительное количество телефонных аппаратов на сети при достижении прогнозируемого уровня телефонной плотности. Рассчитать объем дополнительных капитальных вложений необходимых для реализации проекта. Рассчитать себестоимость установки одного абонентского номера.
3. Определить источники финансирования дополнительных капитальных вложений на развитие производства. Рассчитать прибыль остающуюся в распоряжении предприятия и средства, направляемые на развитие. Оценить имеющиеся средства (собственные) и необходимую сумму кап. вложений. При необходимости пересчитать прирост емкости DN исходя из имеющихся средств.
4. Определить экономическую эффективность кап. вложений в соответствии с выбранным вариантом развития.
4.1 Расчет выручки от реализации услуг.
4.2 Расчет затрат на производство.
4.3 Показатели экономической эффективности в статике и динамике.
5. Дать комплексную оценку влияния развития ГТС на экономические показатели деятельности предприятия.
Исходные данные.
№п/п |
Показатели работы ГТС за отчетный период. |
Усл. обознач. |
Значение |
1 |
Наличие ТА на начало года, тыс.ТА. |
Nнг |
132,4 |
2 |
Прирост ТА в течении года, тыс.ТА. |
DN |
16,35 |
3 |
Наличие таксофонов, ткс. |
Nткс |
1570 |
4 |
Удельный вес ТА у населения, %. |
dкв |
72,6 |
5 |
Население города, тыс. челов. |
Н |
560,4 |
6 |
Коэффициент семейности. |
Кс |
3,12 |
7 |
Выручка от реализации услуг без НДС, тыс.руб. |
В |
86073 |
8 |
Среднесписочная численность работников на предприятии, ед. |
Т |
750 |
9 |
Стоимость основных производственных фондов ОПФ на начало года, тыс.руб. |
Фнг |
598500 |
10 |
Поступление ОПФ, тыс.руб. |
Фвв |
17450 |
11 |
Выбытие ОПФ, тыс.руб. |
Фвыб |
10300 |
12 |
Затраты на производство услуг, тыс.руб. |
Э |
41840 |
13 |
В том числе затраты на оплату труда, тыс.руб. |
Эот |
16450 |
14 |
В том числе амортизационные отчисления тыс.руб. |
Эа |
20500 |
Дополнительные данные.
1. Удельные капитальные затраты на приобретение оборудования от 100 до 300$ за номер (в зависимости от типа оборудования).
2. Структура капитальных затрат по проекту и норма амортизации.
№ п/п |
Наименование |
Станцион. оборудов. |
Линейные сооружен. |
Системы передачи |
1 |
Структура капитальных затрат по проекту, %. |
70 (d ст.об.= 0.7) |
10 (d л.соор.= 0.1) |
20 (d с.пер.= 0.2) |
2 |
Годовая норма аммортизации, %. |
3,5 |
6,0 |
5,0 |
3. Доля прибыли, остающаяся на предприятии в отчетном периоде после выплаты налогов относимых на финансовые результаты, составляет 70%.
4. Для расчета дополнительной выручки от реализации услуг рекомендуется использовать действующие тарифы на услуги связи. Прочий объем выручки принять равным 22% от абонентской платы.
5. Для расчета дополнительных эксплуатационных затрат, которые связаны с развитием, принять 0,5 единицы производственного штата на 1000№.
6. Денежный норматив расхода на материалы и запчасти 3,0 руб. в год на одну точку подключения.
7. Годовой расход электроэнергии 10 кВт на номер.
8. Тариф на электроэнергию: 50 коп. за 1кВт/ч.
9. Прочие расходы: 8 % от общей суммы затрат.
1. Для оценки качества обслуживания потребителей услугами связи рассчитаем телефонную плотность на 100 жителей (ТПж).
ТПж = Nкг × 100 / Н = ( Nнг + DN ) × 100 / Н =
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.