Пояснительная записка к балансу и отчету основной деятельности отдела материально-технического снабжения

Страницы работы

Содержание работы

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МТС

за 9 месяцев 2008 года.

Основной задачей Отдела материально-технического снабжения является бесперебойное и своевременное обеспечение всех предприятий, входящих в состав Гомельского отделения дороги материалами, запасными частями и оборудованием для ремонта и эксплуатации подвижного состава и строительства гражданских сооружений .В состав отдела входят два материальных склады (Гомель, Калинковичи) и пошивочная мастерская, столярный и сварочный цеха.

I.ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЬЕМНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

План реализации и отпуска материалов и запасных частей выполнен на 102,4% при плане 26500млн.руб.выполнение составило 27144млн.руб.,к отчету прошлого года 124,3%  (коэффициент роста цен 9месяцев 2007г. к 9 месяцам 2008г-114,93 ).

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЬЕМА

(млн.руб.)

Показатели

Отчет

9месяцев

2007год

План 9месяцев

2008год

Отчет

9месяцев

2008год

% выполнение

к отчету

к плану

Реализация и отпуск ТМЦ в том числе

21843

26500

27144

124,3

102,4

реализация ТМЦ сторонним пред.

51

47

92,2

транзит

1819

1446

79,5

Реализация и отпуск ТМЦ проиндекс.

21843

23618

108,1

Отпуск ТМЦ со склада и транзитом предприятиям отделения и дороги и структурным подразделениям, входящим в баланс основной деятельности дороги осуществляется по цене приобретения . Организациям отделения ,не входящим в баланс основной деятельности и сторонним предприятиям реализуются с наценкой-11%, фактическая средняя наценка –6,9%.

Реализация сторонним предприятиям практически прекращена. В общем объеме реализации и отпуска– реализация сторонним предприятиям составляет 0,17%.

Уменьшение транзитных поставок, связано с тем что на Калинковичском и Жлобинском узле закрыты топливно-заправочные колонки, и заправки ГСМ осуществляется по чипам на городских АЗС, что  повлияло  на уменьшение  транзитных поставок ГСМ на эти узлы.

ВЫПОЛНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование

Ед.

изм.

Отчет

9месяцев

2007г

План

9месяев

2008г

Отчет

9месяцев

2008г

%

к отчету

к плану

1.

Оборачиваемость оборотных средств

сутки

25

35

19

76

54

2.

Норматив производственные запасы

млн.

руб.

1396

2324

166,5

3

Себестоимость 1 тыс.реализованных рублей(расходы по сч.20/отпуск по 79сч)

руб

89,0

84,3

73,6

82,7

87,4

За 9 месяцев 2008год  все плановые качественные показатели  выполнены.

II.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ И ФОНДУ ОПЛАТЫ ТРУДА

Показатели

Ед.

изм.

Отчет

9месяце

2007г.

План 9месяце2008г.

Факт

9месяцев

2008г.

% к отчету

% к плану

Среднесписочная численность

чел

129

127

125

96,9

98,4

В т.ч.:

По перевозкам

Чел.

106

112

111

104,7

99,2

по ПВД

Чел.

23

15

14

60,9

93,3

Среднемесячная зарплата

Тыс.руб

726,5

847,9

860,3

118,4

101,5

Фонд заработной платы

Млн.руб

845

969,1

967,8

114,5

99,9

Выплаты из прибыли

Млн руб

108

127

147,9

136,9

116,5

% выплат из прибыли в ФЗП

%

12,8

13,1

15.3

119,5

116,8

Выплаты из прибыли на 1человека

Тыс руб.

838,0

1000,0

1183,2

141,2

118,3

Производительность труда( доход /ср.сп.конт.)

млн.руб./чел

19,4

22,0

22,6

116,5

102,7

Выработка на1 работника

(реализ./ ср.сп. континг.)

млн.руб./чел

169,3

212,0

217,2

128,3

102,5

Похожие материалы

Информация о работе