Количество продукции, в упакованном виде, в общем объеме выпуска составило – 63,2 %, в упакованном и нарезанном виде 40 % .Основной рост кондитерских – это рост выпуска печенья и сладостей мучных производимых на новой кондитерской линии.
РАСХОД ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.
ПОКАЗАТЕЛИ |
Единицы измерения |
2012 года |
2011 года |
% 2012 г. к 2011 г. |
Выпуск хлебобулочных, кондитерских изделий, сухарей панировочных |
тн. |
4427 |
4570 |
96,9 |
Расход электроэнергии, - то же на 1 тонну продукции |
тыс. кВт. кВт. |
1177 265,9 |
1020 223,3 |
115,4 119,1 |
Расход природного газа - то же на 1 тонну |
тыс. м3 м3 |
563 127,2 |
556 121,7 |
101,3 104,5 |
Расход воды - то же на 1 тонну продукции |
тыс. м3 м3 |
9,4 2,12 |
12,1 2,6 |
77,7 81,5 |
Расход бензина - то же на 1 тонну продукции |
тонн кг. |
69 15,6 |
97,5 21,3 |
70,8 73,2 |
Газ углеводородный сжиженный - то же на 1 тонну продукции |
тонн кг. |
3 0,7 |
- |
|
Расход теплоэнергии |
Гкал. |
601 |
598,6 |
100,4 |
В утвержденные на 2012 год нормы, нормативы и лимиты потребления энергоресурсов хлебозавод уложился. Показатель по энергосбережению за 2012 год составил – 3,2 %, при плане - 5,5%
Труд и зарплата.
Рост производительности труда – 194,0 %: при росте товарной продукции в действующих ценах – 194,0 %.
Среднемесячная зарплата 1 работающего за 2012 год - 2950 тысячи рублей, том числе в декабре 2012 года – 3685 тысячи. Рост заработной платы к 2011 году – 215,8 %.
С целью повышения заработной платы работников на заводе с 1 февраля увеличена тарифная ставка 1 разряда на 27%, с 1 мая на 10%, с 1 июня на 15% , с 1 сентября на 15%.
РАЗДЕЛ Y
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ГРУППАМ ПРОДУКЦИИ
ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ |
Прибыль + убытки в млн. руб. |
Рентабельность за 2012 года, % |
Рентабельность за 2011 года, % |
ХЛЕБ |
+1353 |
8,8 |
3,8 |
в том числе - социально-значимые |
-214 |
-33,4 |
-6,9 |
- смешенной валки |
+1095 |
8,4 |
3,4 |
- из муки 1 сорта |
+3 |
7,6 |
-12,9 |
- из муки высшего сорта |
+255 |
11,5 |
7,2 |
БУЛОЧНЫЕ |
+839 |
9,3 |
5,1 |
- из муки 1 сорта |
+85 |
11,6 |
3,3 |
- из муки высшего сорта |
+43 |
6,7 |
3,3 |
- сдобные |
+711 |
9,3 |
5,3 |
ПИРОГИ |
1 |
2,9 |
0,8 |
ПОНЧИКИ |
- |
14,0 |
7,9 |
ИТОГО ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ |
+2193 |
9,0 |
4,3 |
КОНДИТЕРСКИЕ |
+532 |
12,3 |
5,0 |
Сухари панировочные |
+2 |
1,9 |
2,8 |
РАЗДЕЛ YI
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ФИЛИАЛА
В своей деятельности филиал РУПП Витебскхлебпром Новополоцкий хлебозавод, для формирования полной и достоверной информации о деятельности филиала, его имущественного положения, полученных доходах и расходах, руководствуется ПОЛОЖЕНИЕМ по учетной политике РУПП Витебскхлебпром утвержденным приказом № 423 от 31.12.2010г
ПОКАЗАТЕЛИ |
2012 год |
2011 год |
% 2012 г. к 2011 г. |
На 01.01. 2012г |
Дебиторская задолженность на конец периода, млн. руб. |
2228 |
1559 |
142,9 |
1559 |
в том числе просроченная |
191 |
132 |
144,7 |
132 |
Кредиторская задолженность на конец периода, млн. руб. |
4112 |
2129 |
193,1 |
2129 |
в том числе просроченная |
862 |
283 |
304,6 |
283 |
в том числе: - за товары, работы, услуги |
2879 |
1523 |
189 |
1523 |
- бюджету |
228 |
125 |
182,4 |
125 |
- во внебюджетные фонды |
176 |
90 |
195,6 |
90 |
- заработная плата |
744 |
391 |
190,3 |
391 |
Кредиты банка, млн. руб.: |
3425 |
5484 |
62,5 |
5484 |
- краткосрочные |
740 |
1500 |
49,3 |
1500 |
- долгосрочные |
2685 |
3984 |
67,4 |
3984 |
Наличие собственных оборотных средств |
-2563 |
-4664 |
55,0 |
-4664 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (0,3) |
-0,54 |
-1,5 |
-1,5 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (1,7) |
1,02 |
0,8 |
0,8 |
|
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств Коэффициент абсолютной ликвидности |
0,31 0,03 |
0,3 0,03 |
0,3 |
Коэффициент текущей ликвидности намного ниже нормативного. Что свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии филиала. Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами свидетельствует о неудовлетворительной структуре баланса, однако наблюдается снижение отрицательного значения на 0,96 пункта за 2012год
На основании распоряжения РУПП Витебскхлебпром № 78 от 15.06.2012г «О сокращении дебиторской задолженности» доведены проценты снижения просроченной дебиторской задолженности.
На 01.01. 2012г удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме составил 8,5% .
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме составил 13,3%.
На01.01.2013г удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме составил 8,6%.
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме составил 21%.
За 12 месяцев 2012г увеличение просроченной дебиторской задолженности составило 0,1% , а увеличение просроченной кредиторской задолженности составило 7,7%.
ИНФОРМАЦИЯ О КУРСОВЫХ РАЗНИЦАХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ПОКУПКОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ПОРЯДКЕ ИХ СПИСАНИЯ.
Остатков курсовых разниц на 01.01.2013г на филиале РУПП ВХП Новополоцкий хлебозавод нет.
За период январь -декабрь 2012г сумма: положительных курсовых разниц составила 195 млн. руб.
отрицательных курсовых разниц составила 150 млн. руб.
Всего за январь-декабрь2012г положительная курсовая разница составила 45 млн.
За 2011г сумма положительных курсовых разниц составила 1623 млн.руб. Положительная курсовая разница в 2012году по сравнению с 2011годом уменьшилась на 1578 млн руб ,что существенно отразилось на погашении долгосрочного кредита ,взятого на инвестиционный проект «Линия хлебобулочных изделий» в Евро . За 2011год погашение кредита по инвестиционному проекту составило 683 млн. белорусских рублей. За 2012год- 1044 млн. белорусских рублей. Погашение процентов за 2011год составило:
по краткосрочным кредитам -151 млн. руб.
по долгосрочным кредитам -678 млн. руб.
Погашение процентов за 2012год составило:
по краткосрочным кредитам 530 млн. руб.
по долгосрочным кредитам 902 млн. руб.
В 2012 году в связи с недостаточностью оборотных средств было взято на погашение задолженности за муку 1800млн. руб. краткосрочных кредитов, что на 100 млн. руб. меньше, чем в 2011 году.
Погашение кредитов в 2011 году составило:
по краткосрочным кредитам -725 млн. руб.
по долгосрочным кредитам -1021 млн. руб.
Погашение кредитом в 2012 году составило:
по краткосрочным кредитам -2560 млн. руб.
по долгосрочным кредитам - 1344 млн. руб.
РАЗДЕЛ YII
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ БИЗНЕС-ПЛАНА.
ПОКАЗАТЕЛИ |
2012года |
||
план |
факт |
% выполнения |
|
Объем производства продукции в отпускных ценах, млн. руб. |
27200 |
31526 |
115,9 |
Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции, % |
13,7 |
16,6 |
|
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции |
32 |
34,3 |
|
Выручка от реализации продукции, млн. руб. |
32520 |
41161 |
126,6 |
Объем экспорта товаров, тыс. дол. США |
127 |
77 |
60,6 |
Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности, % |
-8,16 |
||
Снижение уровня затрат на производство а фактических ценах |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.