Учет, анализ и аудит движения основных средств на примере Филиала «Шахта» местонахождение п. Малиновка. Технико-экономическая характеристика предприятия

Страницы работы

88 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

увеличение объема выпуска по сравнению с базовым периодом на 405 тыс.т. повлияло повышение производительности труда.

Уровень освоения производственной мощности составил 120%, что на 22,6% выше уровня базового периода. В то же время план освоения производственной мощности выполнен на 96%. Это означает, что план выпуска продукции был напряжен.

1.2.3. Анализ выполнения плана по номенклатуре и ассортименту

Далее следует проанализировать выполнение плана по номенклатуре и ассортименту продукции, для чего определить объем продукции по каждой номенклатурной группе произведенной в пределах плана, а затем рассчитать абсолютное отклонение и процент выполнения плана в целом по предприятию. Для расчетов рекомендуется использовать таблицу 3

Таблица 3

Выпуск продукции предприятием по ассортименту, тыс.р.

Наименование продукции

План

Факт

Выполнение плана, %

Факт в пределах плана

Недовыполнение плана

1.Уголь

570097

564269

99,0

564269

-5828

Итого

570097

564269

99,0

564269

-5828

Недовыполнение плана по ассортименту приводит к структурным сдвигам изменению товарной и реализованной продукции. Из данных таблицы следует, что план по производству товарной продукции недовыполнен на 1%. Таким образом, отклонение от плана по ассортименту снизило стоимость товарной продукции на 5828 тыс.р.

1.2.4. Анализ ритмичности выпуска продукции

Равномерность выпуска продукции в соответствии с графиком, предусмотренным планом, характеризуется показателем «ритмичность».

Важным направлением анализа выпуска продукции на предприятии является изучение ритмичности работы на протяжении года. Если предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с установленными планами, то ежедневная величина выпускаемой продукции определяется с учетом наиболее эффективного и рационального использования ресурсов. Ритмичная работа предприятия- соблюдение плановых заданий во времени по производству продукции и работ. Неритмичная работа приводит к увеличению расходов на оплату труда, росту аварийных простоев и срывов поставок потребителю. Показателем, характеризующим ритмичность работы предприятия является коэффициент ритмичности.

Коэффициент ритмичности Кр рассчитывается как соотношение фактического выпуска в пределах плана к плановому выпуску

                                                    

Результаты расчетов оформим в таблице 4

                                                                                                               Таблица 4                                                                                                                                

Выпуск продукции по кварталам, тыс. р.

Период

Выпуск продукции

Выполнение

Фактически  в

Коэффициент

план

факт

плана, %

пределах плана

ритмичности

1 квартал

140000

141500

101,1

140000

1

2 квартал

145000

145200

101,1

145000

1

3 квартал

143000

135600

94,8

135600

0,948

4 квартал

142097

141969

99,9

141969

0,999

Итого

570097

564269

99,0

562569

1

Данные таблицы 4 «Выпуск продукции по кварталам» свидетельствуют, что в целом за отчетный год план недовыполнен на 1%, однако в 1 и 2 квартале он был перевыполнен на 1,1%, соответственно в результате коэффициент ритмичности в 3-ем квартале был ниже 1. Анализируя полученные расчеты, можно сделать вывод о том, что в отчетном году предприятие работало неритмично,  т.к. значение коэффициента ритмичности составило 0,99. Это обусловлено невыполнением плана в третьем квартале и свидетельствует о наличии недоиспользованных резервов выпуска продукции в размере:

570097- 562569 = 7528 тыс.р.

Основными причинами неритмичной работы могут быть: несвоевременное снабжение производства материальными ресурсами, необеспечение максимальной готовности оборудования, нарушение технологической дисциплины производства, низкая квалификация персонала.

1.2.5.Отраслевые особенности анализа выпуска и продажи продукции

В угледобывающих отраслях анализ выпуска и реализации продукции целесообразно проводить, используя показатели в натуральной оценке. Проведем подробный анализ очистных и подготовительных работ, а также уровень их механизации.

Показатели, характеризующие выполнение плана очистных работ на шахте, сводят в табл.5

Таблица 5

Анализ выполнения плана очистных работ

Показатели

2001г

2002г

Отклонение

план

факт

+, -

%

+, -

%

1.Добыча из очистных забоев, тыс.т.

1600,7

2130,0

2063,0

-67

96,9

462,3

128,9

2.Среднее количество очистных забоев

2,0

2,1

1,9

-0,2

90,5

-0,1

95

3. Среднемесячное подвигание очистных забоев, м.

68,1

94,767

77,5

-17,267

81,8

9,4

113,8

4. Средняя длина очистного забоя, м

346

452,25

408,83

-42,42

90,4

62,83

118,2

5. Производительность пласта, т/м 2

5,605

4,142

5,427

1,285

131

-0,18

95,7

По шахте план добычи из действующих очистных забоев за 2002 год выполнен на 96,9%, не додано к плану 66,7 тыс. тонн угля. По сравнению с прошлым годом объем добычи выше на 405,5 тыс. тонн. Это произошло за счет  увеличения среднедействующей длины очистных забоев на 63 метра

Для полного анализа производственной программы шахты необходимо оценить ведение подготовительных работ, сведения о результатах которых сводят в табл.6

Таблица 6

Анализ подготовительных работ

Показатели

2001г

2002г

Отклонение

план

факт

+, -

%

+, -

%

1.Подготовительные работы, п.м.

8933

11000

10030

-970

91,2

1097

112,3

В том числе вскрывающие и подготавливающие, п.м.

из них:

- уклоны

- квершлаги

- вентиляционные штреки

- конвейерные штреки

- прочие

8154         

553

2858

926

779

10270

1630

240

2820

510

730

8105

1173

188

2871

877

1925

-2165

-457

-52

51

367

1195

78,9

72,0

78,3

101,8

172,0

263,7

-49

620

13

-49

1146

99,4

212,1

100,5

94,7

247,1

2. Добыча из подготовительных забоев

153,2

120

96

-24

80,0

-57,2

62,7

3. Выход угля с 1 п.м.

21,49

26,46

24,13

-2,33

91,2

2,64

112,3

План проведения горных выработок за 2002 год выполнен на 91,2 %, не пройдено к плану 970 метров.

По вскрывающим и подготавливающим выработкам план выполнен на 78,9 %, что ниже уровня прошлого года на 49 метров

Таким образом, ведение подготовительных работ в отчетном периоде осуществляется меньшими темпами по сравнению с добычей угля и приводит к разрыву очистного фронта.

1.3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1.3.1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Для оптимального использования рабочей силы необходимо обладать

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Геология
Тип:
Дипломы, ГОСы
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
0