Государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертизы бизнес-плана развития на 2012 год
Наименование организации:
Полное: ___________________________________
Краткое: ___________________________________
Юридический адрес организации: ___________________________________
Улица, № дома: ___________________________________
Телефон: ___________________________________
Факс: ___________________________________
E-mail: ___________________________________
Руководитель организации: ___________________________________
Разработчик бизнес-плана: ___________________________________
Материалы, представленные для рассмотрения: бизнес-план развития организации на 2012 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 9 мес. 2011г., штатное расписание.
Цель разработки: Определить стратегию развития организации на 2012 год, в том числе прогнозные показатели по товарообороту, уровню рентабельности, росту производительности труда, заработной платы, финансовой устойчивости предприятия.
I. Краткая информация об организации
Наименование организации: ___________________________________
Форма собственности: ___________________________________
Виды деятельности: ___________________________________
Вид экономической деятельности
(по ОКЭД): ___________________________________
Среднесписочная численность: ___________________________________
Стоимость активов
· оборотных ___________________________________
· внеоборотных, в т.ч.:
-основные средства: ___________________________________
-нематериальные активы: ___________________________________
-незавершенное строительство: ___________________________________
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
за 2010-2011 гг.
(млн. руб.)
Наименование показателей |
2010г. |
2011г. (ожид.) |
2011г. в % к 2010г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг всего |
|||
1.1. выручка от оказания услуг без НДС |
|||
1.2. товарооборот |
|||
темп роста товарооборота в сопоставимых ценах |
X |
X |
|
1.2.1. налог с продаж и на услуги |
|||
1.2.2 НДС по реализованным товарам |
|||
2. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС (стр.1-стр.1.2.1-стр.1.2.2.) |
|||
3. Валовой доход, всего: |
|||
в % к выручке без налогов |
X |
||
3.1. от оказания услуг |
|||
3.2. от реализации товаров |
|||
4. Издержки обращения, всего: |
|||
в % к выручке без налогов |
X |
||
5. Прибыль от реализации (стр.3-стр.4) |
|||
6. Рентабельность продаж ((стр.5/стр.1)*100%) |
X |
||
7. Операционные доходы |
|||
8. Внереализационные доходы |
|||
9. Операционные и внереализационные расходы |
|||
10.Прибыль за отчетный период (стр.5+стр.7+стр.8-стр.9) |
|||
11. Начисленные налоги и сборы из прибыли, платежи и расходы из прибыли: |
|||
- налог на недвижимость |
|||
- налог на прибыль |
|||
- местные налоги из прибыли |
|||
- иные платежи и расходы из прибыли (расшифровать) |
|||
12. Чистая прибыль (убыток) (стр.10-стр.11) |
|||
13. Распределение и использование чистой прибыли (расшифровать) |
|||
14.Среднесписочная численность работников, чел. |
|||
15. Выработка на одного работника (стр. 1/стр.14) |
|||
16. Средняя заработная плата с начала года (тыс. р.) |
|||
17. Средняя заработная плата в декабре (тыс. р.) |
|||
18. Среднегодовая стоимость основных средств |
|||
19. Среднегодовая стоимость оборотных средств |
|||
20. Общая площадь на конец года, м.кв. |
X |
||
в т. ч. торговая площадь |
X |
||
21. Коэффициент текущей ликвидности |
X |
||
22. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
X |
||
23. Использование инвестиций в основной капитал |
|||
24. Показатель по энергосбережению, % |
X |
||
25. Экономия топлива, т.у.т |
X |
||
26.Удельный вес отечественных товаров в товарообороте, % |
X |
||
27. Удельный вес продажи товаров по пластиковым карточкам в товарообороте, % |
X |
||
28.Иные показатели в соответствии со спецификой деятельности организаций |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.