Анализ достигнутого уровня жилищно-коммунального обслуживания населения города

Страницы работы

Фрагмент текста работы

скорректировать основные показатели программы, определенные на нормативной основе, в сторону их снижения, либо предложить другие источники покрытия дефицита в финансовых ресурсах. Увязка потребностей в капитальных вложениях с источниками их покрытия приводится в виде баланса финансовых ресурсов ЖКХ по форме табл.17.

Составление баланса ведется следующим образом:

- приводится перечень мероприятий программы в соответствии с табл.16;

- рассчитывается потребность в капитальных вложениях;

Таблица 17- Баланс финансовых ресурсов

Мероприятия

Потреб-ность в капитало-вложениях млн. р.

Источники покрытия потребности, млн. р.

Гос. и мест-ный бюд-жет

70%

Валют-ный фонд

8%

Кредит

5%

Средст-ва пред-прия-тий и населе-ния3%

Прочие

10%

Всего

Кап.ремонт

488248,18

341774

39060

24412

34177

48825

488248

Проведение мероприятий по модернизации жилой застройки

196642,62

137650

15731

9832

13765

19664

196643

Снос ветхого жилья

4520,52

3164

362

226

316

452

4521

Новое строительство

335791,5

235054

26863

16790

23505

33579

335792

Строительство доп. Водопроводных сетей

105165

73616

8413

5258

7362

10517

105165

Строительство до-х канализац-х сетей

112356

78649

8988

5618

7865

11236

112356

Строительство тепловых сетей

416038

291227

33283

20802

29123

41604

416038

Капитальный ремонт тепловых сетей

206149

144304

16492

10307

14430

20615

206149

Строительство тепловых станций

123990551

86793386

9919244

6199528

8679339

12399055

123990551

Строительство газопроводов

18647654

13053358

1491812

932383

1305336

1864765

18647654

Строительство ГРП

1119676

783773

89574

55984

78377

111968

1119676

Строительство электростанций

219575,79

153703

17566

10979

15370

21958

219576

Прокладка электросетей

4138913,64

2897240

331113

206946

289724

413891

4138914

Итого

149981282,15

104986898

11998503

7499064

10498690

14998128

149981282

На формирование программы требуется 149981282 млн. руб. Из бюджета выделено всего 104986898 млн. руб

Недостающие средства планируется получить за счет нецентрализованных (внебюджетных)  источников.

- определяется размер выделенных средств из городского и местного бюджета, в том числе на капитальный ремонт в соответствии с заданием;

- выделенные средства распределяются в разрезе отраслей и мероприятий по форме табл.17 и заносятся в графу 2 табл.19;

- по каждому мероприятию рассматриваются возможности использования дополнительных источников финансирования. Суммарная величина каждого из дополнительных источников финансирования не должна превышать 10% от размера бюджетных инвестиций;

- потребность в капиталовложениях (табл.17, графа 2) сопоставляется с суммарным значением всех источников финансирования (табл.17, графа 8); если эти значения совпадают по каждой строке и итогам баланса, то баланс можно считать завершенным; в противном случае работа продолжается до полного совпадения указанных значений путем снижения уровня показателей программы, либо нахождения дополнительных источников финансирования.

- основные показатели программы развития жилищно-коммунального хозяйства города сводятся в табл.18

Показатели

На начало

1

2

3

4

5

6

На конец периода

Размеры жилищного фонда, тыс м²бщ. площади

8700

9130

9560

9990

10420

10850

11280

11280

Общая площадь на одного жителя

18,16283925

18,46903271

18,77522617

19,08142

19,387613

19,69381

20

20

Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс м² общ. площади

517

517

517

517

517

517

3102

Новое строительство жилищного фонда тыс м²

8700

9130

9560

9990

10420

10850

11280

11280

Таблица 18 - Основные показатели программы развития жилищно-коммунального хозяйства города

Таблица19. Распределение капитальных вложений в развитие жилищно-коммунального    хозяйства города

Показатель

Всего

Капитальные вложения в развитие отраслей, млн руб

% к итогу

1

2

3

4

5

6

жилищное стр-о

402950

67158,3

67158,3

67158,3

67158,3

67158,3

67158,3

6

Капитальный ремонт жилищного строительства

284265

47378

47378

47378

47378

47378

47378

4

коммунальное стр-о

водопровод

112356

18726

18726

18726

18726

18726

18726

2

канализация

105165

17528

17528

17528

17528

17528

17528

2

тепло

124613

20769

20769

20769

20769

20769

20769

2

газ

1138324

189721

189721

189721

189721

189721

189721

17

электроэнергия

4358489

726415

726415

726415

726415

726415

726415

67

Итого:

6526162

100

Заключение

В рамках проделанной работы были выявлены следующие результаты:

В исследуемом городе численность населения за наблюдаемый интервал ( шесть лет) времени выросла  с 479 тыс. чел по 564 чел. Что в свою очередь вызвало следующие изменения: жилплощадь выросла с 8700 тыс.м2 по 11280тыс. м2.  Уровень жилищной обеспеченности населения на начало периода составлял  18,16 м2/чел, что практически в два раза ниже нормативного значения установленного на уровне 20 м2/чел.

В связи с приростом численности населения  жилая площадь к концу периода должна увеличиться в 11280/8700=1,29 раз необходимо произвести преобразования в существующей на данный момент инженерной инфраструктуре исследуемого города: построить дополнительные водопроводные сети, канализационных сетей, системы теплоснабжения города,  систему газоснабжения,  систему электроснабжения.

В структуре  стоимости намеченных мероприятий  наибольший удельный вес имеет развитие инфраструктуры системы электроэнергии 67%,  на втором месте вложения в развитие системы газоснабжение 17% , далее располагаются затраты в новое жилищное строительство, в осуществление мероприятий по капитальному ремонту существующего жилищного фонда

Похожие материалы

Информация о работе