Объемные и качественные показатели станции Калинковичи Белорусской железной дороги

Страницы работы

Фрагмент текста работы

      Объемные и качественные показатели

     станции Калинковичи Белорусской ж.д.

--------------------------------- ---------------------------------------| Наименование   |Пери  | Един.  |Отчет  |        2 0 1 2 г.             |

| показателя     | од   | измер. |2011г. --------------------------------|                |      |        |       |план  |отчет  |% к пл|% к от.  |

-------------------------------------------------------------------------|1 Отправление   |2кв.  | т.ваг. |144.0  |144,0 |154,7  |107,4 |117,4    |

|  вагонов       |1пол. |        |292,9  |305,0 |297,3  |97,5   101,5    |

-------------------------------------------------------------------------|2 Отправление   |2кв.  | т.ваг. | 89,8  |      |90,3   |      |100,6    |

|  вагонов тр.   |1пол  |        | 182,1 |      |181,5  |      | 99,7    |

|  с пер.,мест.  |      |        |       |      |       |      |         |

-------------------------------------------------------------------------|3 Погрузка      |2кв.  | т.т.   |37.3   | 60,0 |64.7   | 107,9|173,4    |

|                |1пол  |        |71,8   |86,6  |101,6  | 116,0| 141,5   |

-------------------------------------------------------------------------|4 Выгрузка      |2кв.  |   ваг. |1602   |1740  |1826   |104,9  |114,0   |

|  вагонов       |1пол  |        |3276   |3315  |3213   | 96,9  | 98,1   |

-------------------------------------------------------------------------|5 Статнагрузка  |2кв.  | т/ваг. |49,2   | 53,4 | 55,89 |104.7 |  113.6  |

|                |1пол  |        |50,15  | 47,1 | 54,64 |116,0 |  109,0 |

|                |      |        |       |      |       |      |         |

-------------------------------------------------------------------------|6 Вагонооборот  |2кв.  | ваг.с\с|3165   | 2817 | 3407  | 120,9| 107,6   |

|                |1пол  |        |3243   | 2917 | 3272  | 112,2| 100,9   |

-------------------------------------------------------------------------|7 График отправ |2кв.  |  %     |100,0  |100   |100.0  |100 0 | 100.0   |

|  ления поездов |1пол  |        |100,0  |100   |100,0  |100,0 | 100,0   |

-------------------------------------------------------------------------|8 Производитель |2кв.  |ваг\лок.| 372   |353   |379    |107,4 | 101,9   |

|  ность ман.лок.|1пол  |        | 371   |352   |372    |105,7 | 100,3   |

-------------------------------------------------------------------------|9 Кол-во лок.   |2кв.  |  лок.  | 4.0   | 4.0  |4.0    |100.0 | 100.0   |

|  маневровых    |1пол  |        | 4,0   | 4,0  |4,0    |100,0 | 100,0   |

-------------------------------------------------------------------------|10 Рабочий парк |2кв.  |  ваг.  | 551   |613   |666    | 92,0 | 82,7    |

|   ср.сут.      |1пол  |        | 567   |587   |655    | 89,6   86,6    |

-------------------------------------------------------------------------|11 Простой ваг. |2кв.  |  час.  | 4.48  |4.37  |4.74   |92.2  |   94,5  |

|   транзит. без |1пол  |        | 4,15  |4,13  |4,90   |84,3  |   84,7  |

|   перер.       |      |        |       |      |       |      |         |

-------------------------------------------------------------------------|12 Простой ваг. |2кв.  |  час.  | 11.38 |12.00 | 12.96 |92,6  | 87,8    |

|   транзит.c пер|1пол  |        | 11,52 |11,92 | 12,45 |95,7  | 92,5    |

-------------------------------------------------------------------------|13 Простой мест.|2кв.  |  час.  | 39.05 |40.33 | 37.31 |108.1 | 104,7   |

|   вагона       |1пол  |        | 40,55 |35,0  | 38,28 |91,4  | 105,9   |

-------------------------------------------------------------------------|14 Сформир. тя-  |2кв.  |п-д     |  256  | -    | 177   | -    |  69,1   |

|   желых поездов |1пол  |        |  589  | -    | 319   |      |  54,2   |

---------------------------------------------------------------------- ---|15 Отправлено в  | -«-  |т.тонн  | 208,9 | -    | 122,4 | -    | 58,6    |

|   них дополн.гр.|      |        | 503,7 |      | 219,6 |      | 43,6    |

| ------------------------------------------------------------------------|16 Сформировано  | -«-  |п-д     | 559   | -    |  149  | -    | 26,7    |

|   длинносост.   |      |        | 1046  |      |  288  |      | 27,5    |

|   поездов       |      |        |       |      |       |      |         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|       1            |  2     |  3   |  4    |  5   |   6    |  7   | 8    |

---------------------------------------------------------------------------|17 Отправлено в     | -«-    |т.ваг.| 5,7   |      |  2,3   |      |40,8  |

|   них доп.ваг.     |        |      |10,2   |      |  4,3   |      |42,1  |

---------------------------------------------------------------------------|18 Средний вес      | -«-    |тонн  |3371   |3200  | 3372   |105,4 |100,0 |

|   поезда           |        |      |3440   |3158  | 3294   |104,3 |95,8  |

----------------------- ---------------------------------------------------|19 Случай брака     | -«-    |случ. |   -   | -    |  -     |  -   |  -   |

|                    |        |      |   -   | -    |  -     |  -   |  -   |

---------------------------------------------------------------------------|20 Убытки от        | -«-    |тыс.р | -     | -    |  -     |  -   |  -   |

|   повреждения      |        |      | -     | -    |  -     |  -   |  -   |

|   вагонов          |        |      |       |      |        |      |      |

---------------------------------------------------------------------------|21 Случай несох-    | -«-    |случ. |  -    | -    |  -     |  -   |  -   |

|   ранных перевоз.  |        |      |  -    | -    |  -     |  -   |  -   |

---------------------------------------------------------------------------|

|22 Убытки от не-    | -«-    |тыс.  |  -    | -    |  -     |  -   |  -   |

|   сохранных перев. |        |руб.  |  -    | -    |  -     |  -   |  -   |

---------------------------------------------------------------------------|

|23 Случай травма-   | -«-.   |случ. |  -    | -    |  -     |  -   |  -   |

|   тизма            |        |      |  -    | -    |  -     |  -   |  -   |

---------------------------------------------------------------------------|

|   в том числе с    | -«-    |случ. |  -    | -    |  -     |  -   |  -   |

|   тяжелым исходом  |        |      |  -    | -    |  -     |  -   |  -   |

---------------------------------------------------------------------------|24 Погрузка         | -«-    | ваг. |  758  | 1124 |  1158  |103,0 |152,8  

|        |      | 1432  | 1722 |  1860  |108,0 |129,9 |

---------------------------------------------------------------------------|25 Перераб.ваг.горе | -«-    | ваг  | 916   |  833 |  914   |109,7 | 99,8 |

|                    |        | сут. | 940   |  858 |  923   |107,6 | 98,2|

---------------------------------------------------------------------------Станция Калинковичи за 1 полугодие  2012 года выполнила установленные задания по следующим показателям на следующем уровне:

- отправление вагонов к плану на 97,5 %, к отчету прошлого года на 101,5%.

- погрузка в тоннах к плану на 116,0% к отчету прошлого года  141,5%.

- выгрузка в вагонах выполнена к плану 96,9 % к отчету прошлого года 98,1%.

- Простой  транзитного вагона без переработки к плану выполнен  на 84,3%  к отчету прошлого года на 84,7 %.

- Простой транзитного вагона с переработкой к плану выполнен на 95,7%, к отчету прошлого года на 92,5%.

- Средний вес поезда за 1 полугодие составил 3294 тонн в соответствующем периоде прошлого года – 3440 тонн (95,8%).

     2. Расходы эксплуатации, себестоимость

-------------------------------------------------------------------------|Наименование       | Период| Един.  |Отчет |       2012  год            |

|показателей        |       | измер. |2011г.-----------------------------|                   |       |        |      |План   |Отчет  |% к  |% к   |

|                   |       |        |      |       |       |плану|отчету|

-------------------------------------------------------------------------|1.Эксплуатационные |2кв.   |млн.руб.|2155  | 4343  |5315   |122,4|246,6 |

|  расходы          |1пол   |        |4270  | 8427  |10313  |122,4|241,5 |

-------------------------------------------------------------------------|  в том числе: зат-|-«-    |млн.руб.|1382  |2545   |3183   |125,1|230,3 |

|  раты на оплату тр|-«-    |        |2625  |5012   |5967   |119,1|227,3    -------------------------------------------------------------------------|  отчисления на со-|-«-    |   -«-  |511   | 930   |1257   |135,2|246,0 |

|  циальные нужды   |       |        |973   | 1832  |2475   |135,1|254,4 |

-------------------------------------------------------------------------|  материалы        |-«-    |  -«-   |89    | 188   |  192  |102,1|215,7 |

|                   |       |        |166   | 365   | 329   |90,1 |198,2 |

-------------------------------------------------------------------------|  топливо          |-«-    |  -«-   | 2    |  9    | 3     |33,3 | 150,0

|                   |       |        | 7    |  21   | 16    |76,2 |228,6 |

-------------------------------------------------------------------------|  эл.энергия       |-«-    |  -«-   | 52   |  129  | 100   | 162,8 192,3

|                   |       |        | 154  | 287   | 315   |109,8| 204,5|

-------------------------------------------------------------------------|  амортизатия      |-«-    |  -«-   |  66  | 111   | 210   |189,1| 318,2|

|                   |       |        |  140 | 222   | 425   |191,4| 303,6

-------------------------------------------------------------------------|  прочие           |-«-    |  -«-   | 50     431      370    85,8| 740,0

|                   |       |        | 205  | 688   | 786   |114,2| 383,4|

-------------------------------------------------------------------------|2.Расходы по ПВД   |-«-    | млн.р. | 54   | 84    |  114   |135,7| 211,1

|                   |       |        | 87   | 134   |  190    141,8| 218,4|

-------------------------------------------------------------------------|3.Расходы всего    |-«-    | млн.р. | 2212 | 4427  |5429   |122,6|245,4 |

|                   |       |        | 4357 | 8561  |10503  |122,7|241,1    --------------------------------------------------------------------------|4.Себестоимость    |-«-    |  руб   |14962,9|30159,7|34356,8|113,9|229,6 

|  1 отправл.в-на   |       |        |14575,5|27629,5|34688,9|125,6|238,0 |

--------------------------------------------------------------------------

Удельный вес элементов затрат

расходов в общих эксплуатационных

расходах

-----------------------------------------------------------------

|Наименование       |       2 0 11  г.      |     2 0 12  г.    |

|показателей        ---------------------------------------------

|                   |            Удельный вес в %               |

-----------------------------------------------------------------

| Эксплуатационный  |       100             |      100          |

| фонд оплаты       |       61,4            |      57,9         |

|   начисления      |       22.8            |      24.0         |

|   материалы       |        3.9            |       3.2         |

|   топливо         |        0.2            |       0.1         |

|   эл.энергия      |        3.6            |       3.1         |

|   амортизация     |        3.3            |       4.1         |

|   прочие          |        4.8            |       7,6         |

|                   |                       |                   |

----------------------------------------------------------------По станции Калинковичи эксплуатационные расходы к аналогичному периоду прошлого года составили 241,5 %.

Анализируя удельный вес элементов затрат в общих  расходах  видно, что увеличился удельный вес элемента затрат "амортизация" и «прочие»  увеличение по   элементу "амортизация"  произошло из-за переоценки основных средств, увеличение   по элементу  «прочие» по причине  проведения   текущего ремонта  зданий багажного отделения , поста ЭЦ.

        2.1. Выполнение мероприятий по экономии

              эксплуатационных расходов

Наименование мероприятий

Един.изм.

Период

План

Факт

Эконом.эффект в млн.руб.

1

2

3

4

5

6

1.Сокращение бюджета рабочего времени за счет предоставления отпусков без содержания.  млн.р.     1 пол.     8,1      40,2    32,1  

2.Экономия средств от выполнения мероприятий по сокращению потребления электроэнергии     млн.руб    1 пол.    0      4,4       4,4

    3.Прибыль  и рентабельность

---------------------------------------------------------------------------| Наименование     |Период|Един. |Отчет  |      2 0 12  г.                 |

| показателей      |      |измер.|2011   ----------------------------------|                  |      |      |       |план    |отчет   |% к пл.|% к от.|

---------------------------------------------------------------------------|1. Доходы по      |2кв   |млн.р.| 2350  | 4945   | 6471   |130,9  |275,4  |

|   эксплуатации   |1пол  |      | 4815  | 9480   | 12748  |134,5   264,8   

---------------------------------------------------------------------------|2. Доходы по      |2кв.  | -\-  |  89   |  119      176   | 147,9   197,8

|   ПВД            |      |      |  189   | 274      297   | 108,4   157,1

---------------------------------------------------------------------------|3. Доходы всего   |2кв.  |млн.р.| 2439  |5064    | 6647     131,3   272,5 

|                  |-/-   |      | 5004  |9754    | 13045   | 133,7  260,7

-----------------------------------------------------------------------|4. Расходы по     |2кв.  | -\-  | 2155  | 4343   | 5315   |122,4 |246,6  |

|   эксплуатации   |-/-   |      | 4270  | 8427   | 10313   |122,4 |241,5 |

---------------------------------------------------------------------------|5. Расходы по     |2кв.  |  -\- | 57    |  84    |  114    | 135,7| 200,0

|   ПВД            |      |      | 87    |  134    |  190    |141,8   218,4

---------------------------------------------------------------------------|6. Расходы всего  |2кв.  | -\-  | 2212  | 4427   | 5429   |122,6  |245,4 |

|                  |      |      | 4357  | 8561   | 10503   |122,7 |241,1

---------------------------------------------------------------------------|7. Прибыль  по    |2кв.  |  -\- | 195   | 602    |  1156   |192,0 |592,8 |

|   эксплуатации   |      |      | 545   | 1053   | 2435   |231,2 |446,8 |

---------------------------------------------------------------------------|8. Прибыль по     |2кв.  |  -\- |  16   |  15    |  33   | 220,0  | 206,3 

|   ПВД            |      |      |  67   |  94    |  58     61,7  | 86,6 

---------------------------------------------------------------------------|9. Прибыль всего  |-«-   |  -\- |211    |  617   |  1189   |192,7 |563,5

|                  |      |      |612    |  1147  | 2493   |217,3 |407,4 |

---------------------------------------------------------------------------|10.Рентабельность |-«-   |  %%  | 9,5   |  13,9  |  21,7   |156,1  |228,4  |

|   по эксплуатации|      |      | 12,8  |  12,5  |  23,6   |188,8  |184,4  |

---------------------------------------------------------------------------|11.Рентабельность |-«-   |  %%  |  28,1 |  17,9  |  28,9    161,5 |102,8  |

|   ПВД            |      |      | 77,0 |  70,1   |  30,5   | 43,5 |  39,6 |

---------------------------------------------------------------------------|12 Рентабельность |-«-.  |  -\- |  9,5 | 13,9    | 21,9    | 157,5 | 230,5 |

|   всего          |      |      |  14,0 | 13,4   | 23,7    | 176,9 |169,3  |

---------------------------------------------------------------------------Прибыль на станции Калинковичи за 1 полугодие 2012 г. составила 2493 млн.руб.

Рентабельность – 23,7 %. Прибыль  по  перевозкам  составила 2435 млн.руб.

   4. Труд и заработная плата

---------------------------------------------------------------------------| Наименование        |Период|Един. |Отчет  |        2 0 1 2 г.            |

| показателя          |      |измер |2011г. -------------------------------|                     |      |      |       |план  |отчет  |% к пл.|%  к от|

---------------------------------------------------------------------------|1.Фонд оплаты        |2кв.  |млн.р.|1600,3 |      |4016,9|        | 251,0 |

|  труда              |1пол  |      |2995,6 |      |7705,1|        | 257,2 |

---------------------------------------------------------------------------|2.ФЗП по эксплуа     |-«-.  |млн.р.| 1565,1|      |3966,0 |       | 253,4 |

|  тации              |      |      |2942,5 |      |7611,6 |       | 258,7|

---------------------------------------------------------------------------|3.Контингент  с/с    |-«-   | чел. |  324 |  324  | 328   | +4    | +4    |

|  всего              |      |      |  313  |  313 | 327   | +14      +14  |

---------------------------------------------------------------------------|4.Контингент по      | -«-  | чел. |  316  | 316  | 324   | +8    | + 8   |

|  эксплуатации       | -«-  |      |  307  | 307  | 314   | +7    | +7    |

---------------------------------------------------------------------------|5.Среднемесячная     | -«-  |т.руб.|1646,4 |4100,6| 4093,4| 99,8  | 248,6 |

| зар.плата на 1 чел. |      |      |1593,8 |3916,1| 3926,7| 100,3 | 246,4 |

------------------------------------------------ --------------------------|6.Производительность |-«-   | в/чел| 455,8 |453,4 |477,5  |105,3  |104,8   |

|  труда  сопост.     |      |      |954,3  |993,0 |946,8  |95,3   | 99,2  |

---------------------------------------------------------------------------|7.Среднемесячная     | -«-  |т.руб.| 1893,6|      |5256,7 |       | 277,6 |

|  зар.плата составит.|      |      | 1873,8|      |5092,4 |       | 271,8 |

---------------------------------------------------------------------------|8. Среднемесячная    | -«-  |т.руб.|1411,1 |      |4135,5 |       | 293,1 |

|   зар.плата регулир.|      |      |1429,2 |      |3972,7 |       | 278,0 |

---------------------------------------------------------------------------|9. Среднемесячная    | -«-  |т.руб.|2133,4 |      |5076,5 |       | 238,0 |

|   зар.плата специал.|      |      |2049,6 |      |4890,3 |       | 238,6 |

---------------------------------------------------------------------------|10.Среднемесячная    |-«-   |т.руб.|1498,7 |      |3713,5 |       | 247,8 |

|   зар.плата служащих|      |      |1446,6 |      |3591,9 |       | 248,3 |

---------------------------------------------------------------------------|

|11.Среднемесячная    |-«-   |т.руб.|1396,4 |      |3669,1 |       | 262,8 |

|   зар.плата рабочих |      |      |1252,4 |      |3540,1 |       | 261,8 |

---------------------------------------------------------------------------|

|12.Среднемесячная    |-«-   |т.руб.| 3617,3|      | 7428,8|       | 205,4 |

|   зар.плата руковод.|      |      | 3315,0       | 7023,8|         211,9  |---------------------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|

|13.Контингент по     |      |      |       |      |       |       |       |

|   эксплуатации      | -«-  | чел. | 307             327            106,5     |                     |      |      |                                      

|   в т.ч.  Л         |      |      |  70              69          |98,6  |

|           КП        |      |      |  82              96  |       |117,1  |

|           Д         |      |      |  155 |      |   158  |       |101,9  |

--------------------------------------------------------------------------- 5.  Распределение прибыли

Наименование

Отчет 2010г

Отчет 2011г

% к  отчету

Балансовая прибыль

665

612

Налог на недвижимость

21

32

Налог на прибыль

153

136

Местные налоги

14

3

Прочие налоги

1

Прибыль от операционных доходов и расходов

-7

Внереализационные доходы

3

Расходы, не участвующие в налогообложении - всего

331

428

Внереализационные расходы, не участвующие в налогообложении

2

Расходы на цели потребления, всего

329

426

Из них:

Расходы на выплаты стимулирующего и компенсирующего характера

239

302

В том числе:

- вознаграждение за выслугу лет

- единовременное премирование и вознаграждение

122

95

- вознаграждение к юбилейным датам

6

6

- материальная помощь к отпуску

68

94

-материальная помощь по заявлениям

9

13

- оплата за неотработанное время, дополнительные отпуска

19

29

- другие выплаты (стоимость льготного проезда)

13

18

- оплата путевок на лечение за счет средств организации

22

- компенсация за разъездной характер работы (тех.уч.)

4

-поощрения членов добровольных дружин

2

2

Расходы на иные цели, не приводящие к образованию нового имущества, в т.ч. на существ.спорт. и иных мероприятий

90

124

В том числе:

- расходы на проведение культурно-просветительных, оздоровительных и спортивных мероприятий

7

5

- материальная помощь, оказанная родителям при рождении ребенка

1

В том числе:

Помощь и выплаты пенсионерам

45

Из них:

- единовременное пособие при увольнении

3

15

- оказание материальной помощи

13

13

- стоимость билетов для личной надобности

3

5

- подарки и чествование пенсионеров

- оплата путевок на лечение

6

2

Материальная помощь, оказанная в связи с чрезвычайными обстоятельствами

5

8

Стоимость путевок и подарков детям

9

19

Возмещение ритуальных услуг

2

2

Отчисления профсоюзной организации

18

20

Отчисления на наглядную агитацию, подписка изданий

7

10

Стоимость путевок, отдых за счет организации

16

22

Расходы на противорецедивное лечение

1

Чистая прибыль

139

4

5.Использование автотракторной техники:

Наименование транспортного средства

Пе-ри-од

С како-го врем Эксп

Расход бензина,тонн

Расход дизельного топлива

От-чет 2011

Ли-мит 2012

От- чет 2012

% к лими-ту

% к отче ту

От-чет 2011

Ли мит 2012

От- чет 2012

% к лими ту

% к отче ту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВАЗ-21074

2кв

2002

0,36

0,41

0,38

92,7

105,6

0,75

0,85

0,80

94,1

106,7

МК-320

Беларус

2кв

0,27

0,23

0,28

121,7

103,7

1пол  

0,71

0,86

1,04

120,9

146,5

6.Использование топливно-энергетических ресурсов:

------------------------------------------------------------------------|                   |Един.   |Отчет| План |Отчет|     |     |Экон.эфект |

|  Наименование     |        |     |      |     | к   | к   |факт  млн.р|

|                   |измер.  |2011 | 2012 |2012 |пл.  |отч  |     |     |

---------------------------------------------------------------------------|котельно-печное топ| т.у.т. |13/2 |15,0    15/1 93,3  127,3  -    -   

------------------------------------------------------------------------|электроэнергия     | тыс.кВт| 246  246     240  97,6  97,6  -6   4,4 

------------------------------------------------------------------------|теплоэнергия       | ГКал.  | 231 | 231  | 224  97,0  97,0  -        |                   |        |     |      |     |     |     |     |     |

------------------------------------------------------------------------Согласно мероприятий,  по экономии энергоресурсов за счет замены светильников на энергосберегающие, режимного включения освещения  достигнута экономия в первом полугодии 2012 года в количестве 6,0 тыс. кВтч по сравнению с отчетом прошлого  года.  Экономический эффект составил  4,4 млн.руб.

Целевой показатель по энергосбережению за 1 полугодие 2012г.

составил – 8,1%  при плане –  -7,5%.   За аналогичный период прошлого года – 3,2%.

7.Расшифровка прочих расходов:

Наименование

Ед.изм.

Отчет 2011г.

Отчет  2012г.

% к отчету 2012г

1

2

3

4

5

1.Ремонт основных средств

Млн.р

228

В т.ч.зданий и сооружений

2.Налоги и отчисления,всего

-«-

25

105

420,0

В том числе:

Экологический налог

-«-

1

Отчисления по обязатель-  ному страхованию

-«-

17

43

252,9

Затраты по видам добр.стр .

7

3

12,0

Прочие налоги и сборы

58

3.Обслуживание производст-венных зданий; т т.ч.:

108

293

271,3

теплоэнергия

-«-

103

260

252,4

Водоснабжение и канализац

-«-

5

3

Текущее содержаниепр.зданий

30

4.Услуги всего, в т.ч.:

-«-

30

58

193,3

сбербанков

-«-

22

52

236,4

Охрана объектов

-«-

2

Связи

-«-

6

6

100,0

Ремонт приборов и оборуд.

-«-

Транспортные расходы

-«-

Оплата по договорам в том.числ:

-«-

25

38

152,0

Арендная плата

1

1

Охрана труда

13

42

323,0

Расходы по подгот. Кадров

-«-

1

6

Расходы по командировкам

-«-

3

10

333,3

Расходы по снегоборьбе

6

Расходы по изобретат.и рацион.

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Млн.р.

205

786

383,4

Станция Калинковичи за 1 полугодие  2012 года в  сравнении с аналогичным периодом прошлого года выполнила измерители на следующем уровне :отправление вагонов на 101,5%, погрузку  в тоннах  141,5%, выгрузку в вагонах  - 98,1 %, рабочий  парк 86,6% .

Производительность маневрового локомотива составила 372 приведенных вагонов ,что 100,3 % к аналогичному периоду прошлого года.

Производительность труда  в сопоставимых условиях (перевод контингента из ВОХР )от  объемов  выполнена на 99,2% к отчету прошлого года  и составила 946,8  вагон /чел. Производительность  труда (выручка от реализации  продукции к среднесписочной численности работников, темп роста  2012г. к 2011г) при плане 195,5% выполнена на 249,5%.  

На станции за отчетный период сформировано и отправлено 319 тяжеловестных  поездов,  которыми  было  дополнительно  перевезено 219,6 тыс.тонн грузов, 288  длинносоставных  поездов, в  которых дополнительно отправлено 4,3 тыс. вагонов.

На станции Калинковичи разработаны мероприятия по экономии эксплуатационных расходов.

Выполнение намеченных мероприятий позволило достигнуть следующую экономию:

- применение отпусков без содержания  заработной платы за 1полугодие 2012 года составило 229 календарных человеко-дней, что в среднем  привело к    высвобождению 1,27  человек. Экономия в денежном выражении с начислениями составила  40,2 млн.руб.

-выполнение мероприятий по сокращению ТЭР позволило достичь   экономию

Похожие материалы

Информация о работе