Объемные и качественные показатели
станции Калинковичи Белорусской ж.д.
--------------------------------- ---------------------------------------| Наименование |Пери | Един. |Отчет | 2 0 1 2 г. |
| показателя | од | измер. |2011г. --------------------------------| | | | |план |отчет |% к пл|% к от. |
-------------------------------------------------------------------------|1 Отправление |2кв. | т.ваг. |144.0 |144,0 |154,7 |107,4 |117,4 |
| вагонов |1пол. | |292,9 |305,0 |297,3 |97,5 101,5 |
-------------------------------------------------------------------------|2 Отправление |2кв. | т.ваг. | 89,8 | |90,3 | |100,6 |
| вагонов тр. |1пол | | 182,1 | |181,5 | | 99,7 |
| с пер.,мест. | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------|3 Погрузка |2кв. | т.т. |37.3 | 60,0 |64.7 | 107,9|173,4 |
| |1пол | |71,8 |86,6 |101,6 | 116,0| 141,5 |
-------------------------------------------------------------------------|4 Выгрузка |2кв. | ваг. |1602 |1740 |1826 |104,9 |114,0 |
| вагонов |1пол | |3276 |3315 |3213 | 96,9 | 98,1 |
-------------------------------------------------------------------------|5 Статнагрузка |2кв. | т/ваг. |49,2 | 53,4 | 55,89 |104.7 | 113.6 |
| |1пол | |50,15 | 47,1 | 54,64 |116,0 | 109,0 |
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------|6 Вагонооборот |2кв. | ваг.с\с|3165 | 2817 | 3407 | 120,9| 107,6 |
| |1пол | |3243 | 2917 | 3272 | 112,2| 100,9 |
-------------------------------------------------------------------------|7 График отправ |2кв. | % |100,0 |100 |100.0 |100 0 | 100.0 |
| ления поездов |1пол | |100,0 |100 |100,0 |100,0 | 100,0 |
-------------------------------------------------------------------------|8 Производитель |2кв. |ваг\лок.| 372 |353 |379 |107,4 | 101,9 |
| ность ман.лок.|1пол | | 371 |352 |372 |105,7 | 100,3 |
-------------------------------------------------------------------------|9 Кол-во лок. |2кв. | лок. | 4.0 | 4.0 |4.0 |100.0 | 100.0 |
| маневровых |1пол | | 4,0 | 4,0 |4,0 |100,0 | 100,0 |
-------------------------------------------------------------------------|10 Рабочий парк |2кв. | ваг. | 551 |613 |666 | 92,0 | 82,7 |
| ср.сут. |1пол | | 567 |587 |655 | 89,6 86,6 |
-------------------------------------------------------------------------|11 Простой ваг. |2кв. | час. | 4.48 |4.37 |4.74 |92.2 | 94,5 |
| транзит. без |1пол | | 4,15 |4,13 |4,90 |84,3 | 84,7 |
| перер. | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------|12 Простой ваг. |2кв. | час. | 11.38 |12.00 | 12.96 |92,6 | 87,8 |
| транзит.c пер|1пол | | 11,52 |11,92 | 12,45 |95,7 | 92,5 |
-------------------------------------------------------------------------|13 Простой мест.|2кв. | час. | 39.05 |40.33 | 37.31 |108.1 | 104,7 |
| вагона |1пол | | 40,55 |35,0 | 38,28 |91,4 | 105,9 |
-------------------------------------------------------------------------|14 Сформир. тя- |2кв. |п-д | 256 | - | 177 | - | 69,1 |
| желых поездов |1пол | | 589 | - | 319 | | 54,2 |
---------------------------------------------------------------------- ---|15 Отправлено в | -«- |т.тонн | 208,9 | - | 122,4 | - | 58,6 |
| них дополн.гр.| | | 503,7 | | 219,6 | | 43,6 |
| ------------------------------------------------------------------------|16 Сформировано | -«- |п-д | 559 | - | 149 | - | 26,7 |
| длинносост. | | | 1046 | | 288 | | 27,5 |
| поездов | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---------------------------------------------------------------------------|17 Отправлено в | -«- |т.ваг.| 5,7 | | 2,3 | |40,8 |
| них доп.ваг. | | |10,2 | | 4,3 | |42,1 |
---------------------------------------------------------------------------|18 Средний вес | -«- |тонн |3371 |3200 | 3372 |105,4 |100,0 |
| поезда | | |3440 |3158 | 3294 |104,3 |95,8 |
----------------------- ---------------------------------------------------|19 Случай брака | -«- |случ. | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------|20 Убытки от | -«- |тыс.р | - | - | - | - | - |
| повреждения | | | - | - | - | - | - |
| вагонов | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------|21 Случай несох- | -«- |случ. | - | - | - | - | - |
| ранных перевоз. | | | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------|
|22 Убытки от не- | -«- |тыс. | - | - | - | - | - |
| сохранных перев. | |руб. | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------|
|23 Случай травма- | -«-. |случ. | - | - | - | - | - |
| тизма | | | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------|
| в том числе с | -«- |случ. | - | - | - | - | - |
| тяжелым исходом | | | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------|24 Погрузка | -«- | ваг. | 758 | 1124 | 1158 |103,0 |152,8
| | | 1432 | 1722 | 1860 |108,0 |129,9 |
---------------------------------------------------------------------------|25 Перераб.ваг.горе | -«- | ваг | 916 | 833 | 914 |109,7 | 99,8 |
| | | сут. | 940 | 858 | 923 |107,6 | 98,2|
---------------------------------------------------------------------------Станция Калинковичи за 1 полугодие 2012 года выполнила установленные задания по следующим показателям на следующем уровне:
- отправление вагонов к плану на 97,5 %, к отчету прошлого года на 101,5%.
- погрузка в тоннах к плану на 116,0% к отчету прошлого года 141,5%.
- выгрузка в вагонах выполнена к плану 96,9 % к отчету прошлого года 98,1%.
- Простой транзитного вагона без переработки к плану выполнен на 84,3% к отчету прошлого года на 84,7 %.
- Простой транзитного вагона с переработкой к плану выполнен на 95,7%, к отчету прошлого года на 92,5%.
- Средний вес поезда за 1 полугодие составил 3294 тонн в соответствующем периоде прошлого года – 3440 тонн (95,8%).
2. Расходы эксплуатации, себестоимость
-------------------------------------------------------------------------|Наименование | Период| Един. |Отчет | 2012 год |
|показателей | | измер. |2011г.-----------------------------| | | | |План |Отчет |% к |% к |
| | | | | | |плану|отчету|
-------------------------------------------------------------------------|1.Эксплуатационные |2кв. |млн.руб.|2155 | 4343 |5315 |122,4|246,6 |
| расходы |1пол | |4270 | 8427 |10313 |122,4|241,5 |
-------------------------------------------------------------------------| в том числе: зат-|-«- |млн.руб.|1382 |2545 |3183 |125,1|230,3 |
| раты на оплату тр|-«- | |2625 |5012 |5967 |119,1|227,3 -------------------------------------------------------------------------| отчисления на со-|-«- | -«- |511 | 930 |1257 |135,2|246,0 |
| циальные нужды | | |973 | 1832 |2475 |135,1|254,4 |
-------------------------------------------------------------------------| материалы |-«- | -«- |89 | 188 | 192 |102,1|215,7 |
| | | |166 | 365 | 329 |90,1 |198,2 |
-------------------------------------------------------------------------| топливо |-«- | -«- | 2 | 9 | 3 |33,3 | 150,0
| | | | 7 | 21 | 16 |76,2 |228,6 |
-------------------------------------------------------------------------| эл.энергия |-«- | -«- | 52 | 129 | 100 | 162,8 192,3
| | | | 154 | 287 | 315 |109,8| 204,5|
-------------------------------------------------------------------------| амортизатия |-«- | -«- | 66 | 111 | 210 |189,1| 318,2|
| | | | 140 | 222 | 425 |191,4| 303,6
-------------------------------------------------------------------------| прочие |-«- | -«- | 50 431 370 85,8| 740,0
| | | | 205 | 688 | 786 |114,2| 383,4|
-------------------------------------------------------------------------|2.Расходы по ПВД |-«- | млн.р. | 54 | 84 | 114 |135,7| 211,1
| | | | 87 | 134 | 190 141,8| 218,4|
-------------------------------------------------------------------------|3.Расходы всего |-«- | млн.р. | 2212 | 4427 |5429 |122,6|245,4 |
| | | | 4357 | 8561 |10503 |122,7|241,1 --------------------------------------------------------------------------|4.Себестоимость |-«- | руб |14962,9|30159,7|34356,8|113,9|229,6
| 1 отправл.в-на | | |14575,5|27629,5|34688,9|125,6|238,0 |
--------------------------------------------------------------------------
Удельный вес элементов затрат
расходов в общих эксплуатационных
расходах
-----------------------------------------------------------------
|Наименование | 2 0 11 г. | 2 0 12 г. |
|показателей ---------------------------------------------
| | Удельный вес в % |
-----------------------------------------------------------------
| Эксплуатационный | 100 | 100 |
| фонд оплаты | 61,4 | 57,9 |
| начисления | 22.8 | 24.0 |
| материалы | 3.9 | 3.2 |
| топливо | 0.2 | 0.1 |
| эл.энергия | 3.6 | 3.1 |
| амортизация | 3.3 | 4.1 |
| прочие | 4.8 | 7,6 |
| | | |
----------------------------------------------------------------По станции Калинковичи эксплуатационные расходы к аналогичному периоду прошлого года составили 241,5 %.
Анализируя удельный вес элементов затрат в общих расходах видно, что увеличился удельный вес элемента затрат "амортизация" и «прочие» увеличение по элементу "амортизация" произошло из-за переоценки основных средств, увеличение по элементу «прочие» по причине проведения текущего ремонта зданий багажного отделения , поста ЭЦ.
2.1. Выполнение мероприятий по экономии
эксплуатационных расходов
Наименование мероприятий |
Един.изм. |
Период |
План |
Факт |
Эконом.эффект в млн.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Сокращение бюджета рабочего времени за счет предоставления отпусков без содержания. млн.р. 1 пол. 8,1 40,2 32,1
2.Экономия средств от выполнения мероприятий по сокращению потребления электроэнергии млн.руб 1 пол. 0 4,4 4,4
3.Прибыль и рентабельность
---------------------------------------------------------------------------| Наименование |Период|Един. |Отчет | 2 0 12 г. |
| показателей | |измер.|2011 ----------------------------------| | | | |план |отчет |% к пл.|% к от.|
---------------------------------------------------------------------------|1. Доходы по |2кв |млн.р.| 2350 | 4945 | 6471 |130,9 |275,4 |
| эксплуатации |1пол | | 4815 | 9480 | 12748 |134,5 264,8
---------------------------------------------------------------------------|2. Доходы по |2кв. | -\- | 89 | 119 176 | 147,9 197,8
| ПВД | | | 189 | 274 297 | 108,4 157,1
---------------------------------------------------------------------------|3. Доходы всего |2кв. |млн.р.| 2439 |5064 | 6647 131,3 272,5
| |-/- | | 5004 |9754 | 13045 | 133,7 260,7
-----------------------------------------------------------------------|4. Расходы по |2кв. | -\- | 2155 | 4343 | 5315 |122,4 |246,6 |
| эксплуатации |-/- | | 4270 | 8427 | 10313 |122,4 |241,5 |
---------------------------------------------------------------------------|5. Расходы по |2кв. | -\- | 57 | 84 | 114 | 135,7| 200,0
| ПВД | | | 87 | 134 | 190 |141,8 218,4
---------------------------------------------------------------------------|6. Расходы всего |2кв. | -\- | 2212 | 4427 | 5429 |122,6 |245,4 |
| | | | 4357 | 8561 | 10503 |122,7 |241,1
---------------------------------------------------------------------------|7. Прибыль по |2кв. | -\- | 195 | 602 | 1156 |192,0 |592,8 |
| эксплуатации | | | 545 | 1053 | 2435 |231,2 |446,8 |
---------------------------------------------------------------------------|8. Прибыль по |2кв. | -\- | 16 | 15 | 33 | 220,0 | 206,3
| ПВД | | | 67 | 94 | 58 61,7 | 86,6
---------------------------------------------------------------------------|9. Прибыль всего |-«- | -\- |211 | 617 | 1189 |192,7 |563,5
| | | |612 | 1147 | 2493 |217,3 |407,4 |
---------------------------------------------------------------------------|10.Рентабельность |-«- | %% | 9,5 | 13,9 | 21,7 |156,1 |228,4 |
| по эксплуатации| | | 12,8 | 12,5 | 23,6 |188,8 |184,4 |
---------------------------------------------------------------------------|11.Рентабельность |-«- | %% | 28,1 | 17,9 | 28,9 161,5 |102,8 |
| ПВД | | | 77,0 | 70,1 | 30,5 | 43,5 | 39,6 |
---------------------------------------------------------------------------|12 Рентабельность |-«-. | -\- | 9,5 | 13,9 | 21,9 | 157,5 | 230,5 |
| всего | | | 14,0 | 13,4 | 23,7 | 176,9 |169,3 |
---------------------------------------------------------------------------Прибыль на станции Калинковичи за 1 полугодие 2012 г. составила 2493 млн.руб.
Рентабельность – 23,7 %. Прибыль по перевозкам составила 2435 млн.руб.
4. Труд и заработная плата
---------------------------------------------------------------------------| Наименование |Период|Един. |Отчет | 2 0 1 2 г. |
| показателя | |измер |2011г. -------------------------------| | | | |план |отчет |% к пл.|% к от|
---------------------------------------------------------------------------|1.Фонд оплаты |2кв. |млн.р.|1600,3 | |4016,9| | 251,0 |
| труда |1пол | |2995,6 | |7705,1| | 257,2 |
---------------------------------------------------------------------------|2.ФЗП по эксплуа |-«-. |млн.р.| 1565,1| |3966,0 | | 253,4 |
| тации | | |2942,5 | |7611,6 | | 258,7|
---------------------------------------------------------------------------|3.Контингент с/с |-«- | чел. | 324 | 324 | 328 | +4 | +4 |
| всего | | | 313 | 313 | 327 | +14 +14 |
---------------------------------------------------------------------------|4.Контингент по | -«- | чел. | 316 | 316 | 324 | +8 | + 8 |
| эксплуатации | -«- | | 307 | 307 | 314 | +7 | +7 |
---------------------------------------------------------------------------|5.Среднемесячная | -«- |т.руб.|1646,4 |4100,6| 4093,4| 99,8 | 248,6 |
| зар.плата на 1 чел. | | |1593,8 |3916,1| 3926,7| 100,3 | 246,4 |
------------------------------------------------ --------------------------|6.Производительность |-«- | в/чел| 455,8 |453,4 |477,5 |105,3 |104,8 |
| труда сопост. | | |954,3 |993,0 |946,8 |95,3 | 99,2 |
---------------------------------------------------------------------------|7.Среднемесячная | -«- |т.руб.| 1893,6| |5256,7 | | 277,6 |
| зар.плата составит.| | | 1873,8| |5092,4 | | 271,8 |
---------------------------------------------------------------------------|8. Среднемесячная | -«- |т.руб.|1411,1 | |4135,5 | | 293,1 |
| зар.плата регулир.| | |1429,2 | |3972,7 | | 278,0 |
---------------------------------------------------------------------------|9. Среднемесячная | -«- |т.руб.|2133,4 | |5076,5 | | 238,0 |
| зар.плата специал.| | |2049,6 | |4890,3 | | 238,6 |
---------------------------------------------------------------------------|10.Среднемесячная |-«- |т.руб.|1498,7 | |3713,5 | | 247,8 |
| зар.плата служащих| | |1446,6 | |3591,9 | | 248,3 |
---------------------------------------------------------------------------|
|11.Среднемесячная |-«- |т.руб.|1396,4 | |3669,1 | | 262,8 |
| зар.плата рабочих | | |1252,4 | |3540,1 | | 261,8 |
---------------------------------------------------------------------------|
|12.Среднемесячная |-«- |т.руб.| 3617,3| | 7428,8| | 205,4 |
| зар.плата руковод.| | | 3315,0 | 7023,8| 211,9 |---------------------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|13.Контингент по | | | | | | | |
| эксплуатации | -«- | чел. | 307 327 106,5 | | | |
| в т.ч. Л | | | 70 69 |98,6 |
| КП | | | 82 96 | |117,1 |
| Д | | | 155 | | 158 | |101,9 |
--------------------------------------------------------------------------- 5. Распределение прибыли
Наименование |
Отчет 2010г |
Отчет 2011г |
% к отчету |
Балансовая прибыль |
665 |
612 |
|
Налог на недвижимость |
21 |
32 |
|
Налог на прибыль |
153 |
136 |
|
Местные налоги |
14 |
3 |
|
Прочие налоги |
1 |
||
Прибыль от операционных доходов и расходов |
-7 |
||
Внереализационные доходы |
3 |
||
Расходы, не участвующие в налогообложении - всего |
331 |
428 |
|
Внереализационные расходы, не участвующие в налогообложении |
2 |
||
Расходы на цели потребления, всего |
329 |
426 |
|
Из них: |
|||
Расходы на выплаты стимулирующего и компенсирующего характера |
239 |
302 |
|
В том числе: |
|||
- вознаграждение за выслугу лет |
|||
- единовременное премирование и вознаграждение |
122 |
95 |
|
- вознаграждение к юбилейным датам |
6 |
6 |
|
- материальная помощь к отпуску |
68 |
94 |
|
-материальная помощь по заявлениям |
9 |
13 |
|
- оплата за неотработанное время, дополнительные отпуска |
19 |
29 |
|
- другие выплаты (стоимость льготного проезда) |
13 |
18 |
|
- оплата путевок на лечение за счет средств организации |
22 |
||
- компенсация за разъездной характер работы (тех.уч.) |
4 |
||
-поощрения членов добровольных дружин |
2 |
2 |
|
Расходы на иные цели, не приводящие к образованию нового имущества, в т.ч. на существ.спорт. и иных мероприятий |
90 |
124 |
|
В том числе: |
|||
- расходы на проведение культурно-просветительных, оздоровительных и спортивных мероприятий |
7 |
5 |
|
- материальная помощь, оказанная родителям при рождении ребенка |
1 |
||
В том числе: |
|||
Помощь и выплаты пенсионерам |
45 |
||
Из них: |
|||
- единовременное пособие при увольнении |
3 |
15 |
|
- оказание материальной помощи |
13 |
13 |
|
- стоимость билетов для личной надобности |
3 |
5 |
|
- подарки и чествование пенсионеров |
|||
- оплата путевок на лечение |
6 |
2 |
|
Материальная помощь, оказанная в связи с чрезвычайными обстоятельствами |
5 |
8 |
|
Стоимость путевок и подарков детям |
9 |
19 |
|
Возмещение ритуальных услуг |
2 |
2 |
|
Отчисления профсоюзной организации |
18 |
20 |
|
Отчисления на наглядную агитацию, подписка изданий |
7 |
10 |
|
Стоимость путевок, отдых за счет организации |
16 |
22 |
|
Расходы на противорецедивное лечение |
1 |
||
Чистая прибыль |
139 |
4 |
5.Использование автотракторной техники:
Наименование транспортного средства |
Пе-ри-од |
С како-го врем Эксп |
Расход бензина,тонн |
Расход дизельного топлива |
||||||||
От-чет 2011 |
Ли-мит 2012 |
От- чет 2012 |
% к лими-ту |
% к отче ту |
От-чет 2011 |
Ли мит 2012 |
От- чет 2012 |
% к лими ту |
% к отче ту |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
ВАЗ-21074 |
2кв |
2002 |
0,36 |
0,41 |
0,38 |
92,7 |
105,6 |
|||||
0,75 |
0,85 |
0,80 |
94,1 |
106,7 |
||||||||
МК-320 Беларус |
2кв |
0,27 |
0,23 |
0,28 |
121,7 |
103,7 |
||||||
1пол |
0,71 |
0,86 |
1,04 |
120,9 |
146,5 |
6.Использование топливно-энергетических ресурсов:
------------------------------------------------------------------------| |Един. |Отчет| План |Отчет| | |Экон.эфект |
| Наименование | | | | | к | к |факт млн.р|
| |измер. |2011 | 2012 |2012 |пл. |отч | | |
---------------------------------------------------------------------------|котельно-печное топ| т.у.т. |13/2 |15,0 15/1 93,3 127,3 - -
------------------------------------------------------------------------|электроэнергия | тыс.кВт| 246 246 240 97,6 97,6 -6 4,4
------------------------------------------------------------------------|теплоэнергия | ГКал. | 231 | 231 | 224 97,0 97,0 - | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------Согласно мероприятий, по экономии энергоресурсов за счет замены светильников на энергосберегающие, режимного включения освещения достигнута экономия в первом полугодии 2012 года в количестве 6,0 тыс. кВтч по сравнению с отчетом прошлого года. Экономический эффект составил 4,4 млн.руб.
Целевой показатель по энергосбережению за 1 полугодие 2012г.
составил – 8,1% при плане – -7,5%. За аналогичный период прошлого года – 3,2%.
7.Расшифровка прочих расходов:
Наименование |
Ед.изм. |
Отчет 2011г. |
Отчет 2012г. |
% к отчету 2012г |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.Ремонт основных средств |
Млн.р |
228 |
||
В т.ч.зданий и сооружений |
||||
2.Налоги и отчисления,всего |
-«- |
25 |
105 |
420,0 |
В том числе: |
||||
Экологический налог |
-«- |
1 |
||
Отчисления по обязатель- ному страхованию |
-«- |
17 |
43 |
252,9 |
Затраты по видам добр.стр . |
7 |
3 |
12,0 |
|
Прочие налоги и сборы |
58 |
|||
3.Обслуживание производст-венных зданий; т т.ч.: |
108 |
293 |
271,3 |
|
теплоэнергия |
-«- |
103 |
260 |
252,4 |
Водоснабжение и канализац |
-«- |
5 |
3 |
|
Текущее содержаниепр.зданий |
30 |
|||
4.Услуги всего, в т.ч.: |
-«- |
30 |
58 |
193,3 |
сбербанков |
-«- |
22 |
52 |
236,4 |
Охрана объектов |
-«- |
2 |
||
Связи |
-«- |
6 |
6 |
100,0 |
Ремонт приборов и оборуд. |
-«- |
|||
Транспортные расходы |
-«- |
|||
Оплата по договорам в том.числ: |
-«- |
25 |
38 |
152,0 |
Арендная плата |
1 |
1 |
||
Охрана труда |
13 |
42 |
323,0 |
|
Расходы по подгот. Кадров |
-«- |
1 |
6 |
|
Расходы по командировкам |
-«- |
3 |
10 |
333,3 |
Расходы по снегоборьбе |
6 |
|||
Расходы по изобретат.и рацион. |
||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
Млн.р. |
205 |
786 |
383,4 |
Станция Калинковичи за 1 полугодие 2012 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выполнила измерители на следующем уровне :отправление вагонов на 101,5%, погрузку в тоннах 141,5%, выгрузку в вагонах - 98,1 %, рабочий парк 86,6% .
Производительность маневрового локомотива составила 372 приведенных вагонов ,что 100,3 % к аналогичному периоду прошлого года.
Производительность труда в сопоставимых условиях (перевод контингента из ВОХР )от объемов выполнена на 99,2% к отчету прошлого года и составила 946,8 вагон /чел. Производительность труда (выручка от реализации продукции к среднесписочной численности работников, темп роста 2012г. к 2011г) при плане 195,5% выполнена на 249,5%.
На станции за отчетный период сформировано и отправлено 319 тяжеловестных поездов, которыми было дополнительно перевезено 219,6 тыс.тонн грузов, 288 длинносоставных поездов, в которых дополнительно отправлено 4,3 тыс. вагонов.
На станции Калинковичи разработаны мероприятия по экономии эксплуатационных расходов.
Выполнение намеченных мероприятий позволило достигнуть следующую экономию:
- применение отпусков без содержания заработной платы за 1полугодие 2012 года составило 229 календарных человеко-дней, что в среднем привело к высвобождению 1,27 человек. Экономия в денежном выражении с начислениями составила 40,2 млн.руб.
-выполнение мероприятий по сокращению ТЭР позволило достичь экономию
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.