П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МТС
за 9 месяцев 2008 года.
Основной задачей Отдела материально-технического снабжения является бесперебойное и своевременное обеспечение всех предприятий, входящих в состав Гомельского отделения дороги материалами, запасными частями и оборудованием для ремонта и эксплуатации подвижного состава и строительства гражданских сооружений .В состав отдела входят два материальных склады (Гомель, Калинковичи) и пошивочная мастерская, столярный и сварочный цеха.
I.ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЬЕМНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
План реализации и отпуска материалов и запасных частей выполнен на 102,4% при плане 26500млн.руб.выполнение составило 27144млн.руб.,к отчету прошлого года 124,3% (коэффициент роста цен 9месяцев 2007г. к 9 месяцам 2008г-114,93 ).
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЬЕМА
(млн.руб.)
Показатели |
Отчет 9месяцев 2007год |
План 9месяцев 2008год |
Отчет 9месяцев 2008год |
% выполнение |
|
к отчету |
к плану |
||||
Реализация и отпуск ТМЦ в том числе |
21843 |
26500 |
27144 |
124,3 |
102,4 |
реализация ТМЦ сторонним пред. |
51 |
47 |
92,2 |
||
транзит |
1819 |
1446 |
79,5 |
||
Реализация и отпуск ТМЦ проиндекс. |
21843 |
23618 |
108,1 |
Отпуск ТМЦ со склада и транзитом предприятиям отделения и дороги и структурным подразделениям, входящим в баланс основной деятельности дороги осуществляется по цене приобретения . Организациям отделения ,не входящим в баланс основной деятельности и сторонним предприятиям реализуются с наценкой-11%, фактическая средняя наценка –6,9%.
Реализация сторонним предприятиям практически прекращена. В общем объеме реализации и отпуска– реализация сторонним предприятиям составляет 0,17%.
Уменьшение транзитных поставок, связано с тем что на Калинковичском и Жлобинском узле закрыты топливно-заправочные колонки, и заправки ГСМ осуществляется по чипам на городских АЗС, что повлияло на уменьшение транзитных поставок ГСМ на эти узлы.
ВЫПОЛНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование |
Ед. изм. |
Отчет 9месяцев 2007г |
План 9месяев 2008г |
Отчет 9месяцев 2008г |
% |
||
к отчету |
к плану |
||||||
1. |
Оборачиваемость оборотных средств |
сутки |
25 |
35 |
19 |
76 |
54 |
2. |
Норматив производственные запасы |
млн. руб. |
1396 |
2324 |
166,5 |
||
3 |
Себестоимость 1 тыс.реализованных рублей(расходы по сч.20/отпуск по 79сч) |
руб |
89,0 |
84,3 |
73,6 |
82,7 |
87,4 |
За 9 месяцев 2008год все плановые качественные показатели выполнены.
II.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ И ФОНДУ ОПЛАТЫ ТРУДА
Показатели |
Ед. изм. |
Отчет 9месяце 2007г. |
План 9месяце2008г. |
Факт 9месяцев 2008г. |
% к отчету |
% к плану |
Среднесписочная численность |
чел |
129 |
127 |
125 |
96,9 |
98,4 |
В т.ч.: По перевозкам |
Чел. |
106 |
112 |
111 |
104,7 |
99,2 |
по ПВД |
Чел. |
23 |
15 |
14 |
60,9 |
93,3 |
Среднемесячная зарплата |
Тыс.руб |
726,5 |
847,9 |
860,3 |
118,4 |
101,5 |
Фонд заработной платы |
Млн.руб |
845 |
969,1 |
967,8 |
114,5 |
99,9 |
Выплаты из прибыли |
Млн руб |
108 |
127 |
147,9 |
136,9 |
116,5 |
% выплат из прибыли в ФЗП |
% |
12,8 |
13,1 |
15.3 |
119,5 |
116,8 |
Выплаты из прибыли на 1человека |
Тыс руб. |
838,0 |
1000,0 |
1183,2 |
141,2 |
118,3 |
Производительность труда( доход /ср.сп.конт.) |
млн.руб./чел |
19,4 |
22,0 |
22,6 |
116,5 |
102,7 |
Выработка на1 работника (реализ./ ср.сп. континг.) |
млн.руб./чел |
169,3 |
212,0 |
217,2 |
128,3 |
102,5 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.