Наименование |
Назначено по бюджету на 1997г. |
Уточн.план на 1997г. |
Исполн. за 1997г. |
% исполнения |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
24482 |
28202 |
16880 |
59.8 |
В том числе: |
||||
110100 «Заработная плата» |
10087 |
13737 |
8626 |
60,6 |
110200 «Начисление на зарплату» |
3890 |
3890 |
- |
- |
110301 «Канц.прин-ти» |
- |
171 |
170 |
99,4 |
110302 «Медикаменты» |
610 |
610 |
329 |
53,9 |
110303 «Мягкий инвентарь» |
155 |
155 |
96 |
61,9 |
110304 «Питание» |
2442 |
2442 |
1316 |
53,9 |
110305 «Прочие расходные материалы» |
94 |
94 |
100 |
|
110400 «Командировки» |
1 |
1 |
100 |
|
110500 «Оплата транспортных услуг» |
59 |
58 |
98,3 |
|
110600 »Оплата услуг связи» |
114 |
114 |
63 |
55,3 |
110700 «Оплата коммунальных услуг» |
1464 |
1091 |
817 |
74,9 |
111000 «Прочие расходы» |
118 |
48 |
40,7 |
|
240100 «Приобретение оборудования» |
2295 |
2295 |
347 |
15,1 |
240300 «Капитальный ремонт» |
3425 |
3425 |
1856 |
54,2 |
На содержание ВТЭКов израсходовано 289 млн. рублей в том числе на выплату заработной платы 209 млн. рублей, при плане на 1997 год 1270 млн. руб., в том числе на заработную плату 685 млн. руб.
Пятью Центрами и 29-ми отделениями социальной помощи на дому израсходовано 10637 млн. рублей, в т.ч. заработная плата составляет 5520 млн. рублей при штатной численности 1015 чел., в том числе по отделению социальной помощи на дому 424 ед. За 1997 год численность обслуживаемых на дому составила 3545 человека.
На содержание учреждений социальной помощи семье и детям ( центр реабилитации, детский приют, центра социальной помощи детям, оставшихся без попечения родителей, телефона доверия) израсходовано .3848 млн. руб. при уточнённом плане 5787 млн. руб., что составляет 82,7%. На выплату заработной платы израсходовано 2064 млн. руб., при уточнённом плане 3050 млн. руб. или82%, при этом недокомплект штатной численности 84 шт. ед. (при плане 265 шт. ед., исполнено за 1997г. 181 шт. ед.).
На содержание ночлежного дома и пансионата для престарелых 1997 год израсходовано 1499 млн. руб., при уточнённом 5027 млн. руб. т. е.31.3% исполнения , в том числе заработная плата сложилась в объёме 626 млн. руб., при уточнённом плане 1049млн.руб. Недокомплект штатной численности составил 60 шт. ед.
С 1 июля 1997 кода при Комитете социальной защиты населения администрации г. Новокузнецка создана централизованная бухгалтерия. За 1997 год израсходовано на её соде ржание 24 млн. руб., в том числе на выплату заработной платы 21 млн. руб.
В 1997 году выделены средства на реализацию Федерального Закона "О погребении и похоронном деле" в сумме 710 млн. руб., в результате изменений уточнённый план составил 538 млн. руб. За 1997 год органами социальной защиты населения выплачено пособие на погребение в размере 10 минимальных заработных плат на не работающих и не являющихся пенсионерами лиц на общую сумму 478 млн. руб.
На реализацию ФЗ РФ "О ветеранах" №5-ФЗ от 12.01.95 года в бюджете г. Новокузнецка предусмотрено 46065 млн. руб., уточнённый план составил 32 705 млн. руб. Исполнение за 1997 год сложилось в объёме 28004 млн. руб. или 85,6 %. Расчёт за предоставленные льготы ветеранам производился путём проведения взаимозачётов по платежам в местный бюджет.
В бюджете города предусмотрены расходы на реализацию ФЗ "О инвалидах" в сумме 4919 млн. руб., уточнённый план составил 3 441 млн. руб. Расчёт производится путём проведения взаимозачётов по платежам в местный бюджет, в результате чего исполнение составило 1456 млн. руб. или 42,3% от уточнённого плана.
На выплату детских пособий в бюджете города предусмотрено 108865 млн. руб., в результате изменений уточнённый план составил 83865 млн. руб., исполнение на 01.01 98 года составило 82158 млн. руб. или 98 %. Из-за несвоевременного поступления денежных средств в бюджет города расчёт с хозрасчётными предприятиями производится только путём проведения взаимозачётов, что составило 66046 млн. руб.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.