Расходы и затраты городского бюджета по жилищно-коммунальному хозяйству, страница 8

Наименование

Назначено по бюджету на 1997г.

Уточн.план на 1997г.

Исполн. за 1997г.

% исполнения

ВСЕГО РАСХОДОВ:

24482

28202

16880

59.8

В том числе:

110100 «Заработная плата»

10087

13737

8626

60,6

110200 «Начисление на зарплату»

3890

3890

-

-

110301 «Канц.прин-ти»

-

171

170

99,4

110302 «Медикаменты»

610

610

329

53,9

110303 «Мягкий инвентарь»

155

155

96

61,9

110304 «Питание»

2442

2442

1316

53,9

110305 «Прочие расходные материалы»

94

94

100

110400 «Командировки»

1

1

100

110500 «Оплата транспортных услуг»

59

58

98,3

110600 »Оплата услуг связи»

114

114

63

55,3

110700 «Оплата коммунальных услуг»

1464

1091

817

74,9

111000 «Прочие расходы»

118

48

40,7

240100 «Приобретение оборудования»

2295

2295

347

15,1

240300 «Капитальный ремонт»

3425

3425

1856

54,2

На содержание ВТЭКов израсходовано 289 млн. рублей в том числе на выплату заработной платы 209 млн. рублей, при плане на 1997 год 1270 млн. руб., в том числе на заработную плату 685 млн. руб.

Пятью Центрами и 29-ми отделениями социальной помощи на дому израсходовано 10637 млн. рублей, в т.ч. заработная плата составляет 5520 млн. рублей при штатной численности 1015 чел., в том числе по отделению социальной помощи на дому 424 ед. За 1997 год численность обслуживаемых на дому составила 3545 человека.

На содержание учреждений социальной помощи семье и детям ( центр реабилитации, детский приют, центра социальной помощи детям, оставшихся без попечения родителей, телефона доверия) израсходовано .3848 млн. руб. при уточнённом плане 5787 млн. руб., что составляет 82,7%. На выплату заработной платы израсходовано 2064 млн. руб., при уточнённом плане 3050 млн. руб. или82%, при этом недокомплект штатной численности 84 шт. ед. (при плане 265 шт. ед., исполнено за 1997г. 181 шт. ед.).

На содержание ночлежного дома и пансионата для престарелых 1997 год израсходовано 1499 млн. руб., при уточнённом 5027 млн. руб. т. е.31.3% исполнения , в том числе заработная плата сложилась в объёме 626 млн. руб., при уточнённом плане 1049млн.руб. Недокомплект штатной численности составил 60 шт. ед.

С 1 июля 1997 кода при Комитете социальной защиты населения администрации г. Новокузнецка создана централизованная бухгалтерия. За 1997 год израсходовано на её соде ржание 24 млн. руб., в том числе на выплату заработной платы 21 млн. руб.

В 1997 году выделены средства на реализацию Федерального Закона "О погребении и похоронном деле" в сумме 710 млн. руб., в результате изменений уточнённый план составил 538 млн. руб. За 1997 год органами социальной защиты населения выплачено пособие на погребение в размере 10 минимальных заработных плат на не работающих и не являющихся пенсионерами лиц на общую сумму 478 млн. руб.

На реализацию ФЗ РФ "О ветеранах" №5-ФЗ от 12.01.95 года в бюджете г. Новокузнецка предусмотрено 46065 млн. руб., уточнённый план составил 32 705 млн. руб. Исполнение за 1997 год сложилось в объёме 28004 млн. руб. или 85,6 %. Расчёт за предоставленные льготы ветеранам производился путём проведения взаимозачётов по платежам в местный бюджет.

В бюджете города предусмотрены расходы на реализацию ФЗ "О инвалидах" в сумме 4919 млн. руб., уточнённый план составил 3 441 млн. руб. Расчёт производится путём проведения взаимозачётов по платежам в местный бюджет, в результате чего исполнение составило 1456 млн. руб. или 42,3% от уточнённого плана.

На выплату детских пособий в бюджете города предусмотрено 108865 млн. руб., в результате изменений уточнённый план составил 83865 млн. руб., исполнение на 01.01 98 года составило 82158 млн. руб. или 98 %. Из-за несвоевременного поступления денежных средств в бюджет города расчёт с хозрасчётными предприятиями производится только путём проведения взаимозачётов, что составило 66046 млн. руб.