Расходы и затраты городского бюджета по жилищно-коммунальному хозяйству, страница 6

План на 1997г.

Уточн. план на 1997г.

Исполнено за 1997г., млн.руб.

% исполнения

Центральный

15278,0

15278,0

14992,0

98

Орджоникидзевский

3545,0

3545,0

3461,0

98

Кузнецкий

4276,0

4276,0

4130,0

97

Куйбышевский

14025,0

14025,0

11960,0

85

Заводской

16377,0

16377,0

16005,0

98

Городской

125278,0

168929,0

167826,0

99

В том числе по учреждениям, ведущим бухгалтерский учет самостоятельно:

Объединение молочных кухонь

2256,0

7000,0

6995,0

100

Наркодиспансер

2587,0

2800,0

2793,0

100

Санаторий ГУЗО

269,0

-

-

-

Туберкулезная больница №19

16053,0

14345,0

13451,0

94

Психиатрическая больница №12

16178,0

17000,0

16930,0

100

Городская клиническая б-ца №1

2052,0

4500,0

4474,0

99

Городская больница №10

1068,0

-

-

-

Онкодиспансер

346,0

146,0

146,0

100

Общая врач.практика №1

184,0

280,0

273,0

98

Медсанчасть КМК

944,0

1100,0

1020,0

93

Станция скор.мед.помощи

3003,0

5285,0

5281,0

100

ИВЦ

1450,0

2135,0

2135,0

100

Учреждения ЦБ ГУЗО

30848,0

39081,0

39072,0

100

Фармкомитет

12600,0

4066,0

4066,0

100

ТФ ОМС

35440,0

70091,0

70090,0

100

ЛОК «Таргай»

-

1100,0

1100,0

100

ВСЕГО ПО ГОРОДУ

178779,0

222430,0

218374,0

98

Расходы по статьям за счет средств бюджета исполнены в следующих суммах:

(в млн. руб.)

КЭСР Наименование

План по бюджету на 1997г.

Уточн. план на 1997г.

Исполнено за 1997г.

% исполнения к ут.плану

110100 Оплата труда

39248,0

71248,0

79957,0

98

110200 Начисление на зарплату

15110,

21833,0

21468,0

98

110302 Медикаменты

34831,0

12831,0

14036.0

109

110304 Питание

12622,0

6622,0

5216,0

79

110600 Оплата услуг связи

571,0

371,0

139.0

37

110700 Оплата коммун. услуг

19541,0

6098,0

4993,0

82

ИТОГО ПО ЗАЩИЩ. СТАТЬЯМ

121923,0

119003,0

115909,0

97

110301 Канц. товары

-

741,0

713,0

96

110303 Мягкий инвентарь

1000,0

1000,0

439,0

44

110305 Прочие материалы

-

-

-

-

110400 Командировки

-

21,0

21.0

100

110500 Оплата трансп. услуг

-

599,0

504,0

84

111000 Прочие расходы

39685,0

73874,0

73874,0

100

130300 Трансферты населению

971,0

6272,0

6192,0

99

240102 Приобретение оборудования

5000,0

5800,0

5467,0

94

240303 Капитальный ремонт

10200,0

15120,0

15355,0

102

ИТОГО РАСХОДОВ:

178779,0

222430,

218374,0

98

Расходы по защищённым статьям исполнены в сумме 115909,0 млн. руб. что составляет 97% к уточнённому плану и 53% к общим расходам.

На мероприятия в области здравоохранения направлено 81421 млн. руб., что составило 37% к общим расходам на здравоохранение, в том числе:

- зубопротезирование - 467,0 млн. руб.,